你好 借:固定資產(chǎn)?120,000%2B5,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15,600%2B450,? 貸:應(yīng)付賬款(借方合計(jì)金額)
不需要安裝:資料:某公司為增值稅一般納稅企業(yè),2019年發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)購進(jìn)業(yè)務(wù)如下(“固定資產(chǎn)”、“在建工程”、“應(yīng)交稅費(fèi)”需設(shè)置明細(xì)科目核算):(1)5月20日,從甲公司購入一臺(tái)不需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為120,000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為5,000元,增值稅稅額為450元。所有款項(xiàng)尚未支付,設(shè)備已驗(yàn)收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
需要安裝實(shí)訓(xùn):8月5日,從丙公司購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為600,000元,增值稅稅額為78,000元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為3,000元,增值稅稅額為270元,所有款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票方式支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
5月20日,從甲公司購入一臺(tái)不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15,600元,取得的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)為5000元,增值稅稅額為450元。所有款項(xiàng)均已支付,設(shè)備已驗(yàn)收投入使用。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù): (1)9月1日,購入不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付。 (2)9月6日,購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65 000元,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。 (3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 【要求】根據(jù)上述盜料編制會(huì)計(jì)分錄。
3.【資料】華星工廠為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列固定資產(chǎn)取得業(yè)務(wù):(1)9月1日,購入不需安裝機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款100000元,增值稅13000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,上述價(jià)款以銀行存款支付.(2)9月6日,購入需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000元,貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元,上述價(jià)款尚未支付。(3)9月9日,上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè),以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。【要求】根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。任務(wù)三生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)核算
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
怎么都沒有結(jié)果
你好 借:固定資產(chǎn)? 125000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16050,? 貸:應(yīng)付賬款 141050