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我是制造型中型企業(yè),享受暫緩百分之50繳納,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表本月繳納上月應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)怎么填寫

2022-04-02 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 11:20

您好!你實(shí)際繳納了多少,就填入本期繳納上期應(yīng)納稅額

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快賬用戶1815 追問(wèn) 2022-04-02 11:25

我之前都是按全額填的數(shù),把欠的稅都記在其他應(yīng)付款-暫緩稅金了,您說(shuō)還用調(diào)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 11:28

您好!你填的這個(gè)數(shù)填的不對(duì)了,建議去修改

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您好!你實(shí)際繳納了多少,就填入本期繳納上期應(yīng)納稅額
2022-04-02
考表上正常申報(bào)的,只不過(guò)是交稅的時(shí)候,你可以教教一半或者是不交。
2021-12-07
你好,享受延緩交稅政策的,這個(gè)稅費(fèi)可以延緩3個(gè)月交,上個(gè)月實(shí)際沒(méi)交稅。第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄填0。
2022-01-04
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報(bào)的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過(guò)上月的增值稅? ?產(chǎn)生的金額的。 上月的??
2021-12-09
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2022-09-20
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