你好,之前1萬掛應(yīng)收 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 購買A公司 借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師請問我們公司是做批發(fā)的,現(xiàn)在進貨了15萬元對方發(fā)票已開,現(xiàn)在要付款可以用返點5萬抵貨款,只要付10萬元就清款了。我們怎么做賬款
老師,A公司欠我們1萬元的實施外包款(還沒有開具發(fā)票),我們即將付給A公司10萬的貨款,A公司說1萬的實施外包款他們不付了,直接抵減在要付的10萬貨款中,只付9萬就可以了,怎么寫分錄呢?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
供應(yīng)商欠a公司之前的墊付款和市場維護金未結(jié)清,但與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)以后由b公司對接,供應(yīng)商欠a公司的錢也要通過b公司轉(zhuǎn)給a公司,那a公司采購貨款10萬元,實際付7萬,另外3萬供應(yīng)商用欠a公司的錢抵b公司貨款了,所以現(xiàn)在怎么做賬呢、分錄如何寫呢
老師,公司老板個人付款給A公司老板10萬元,一開始是老板個人借款,后面直接用于抵充貨款,還沒有抵,A公司疫情倒閉了,沒錢還給我們,A公司讓B公司給我們提供材料,B公司開票,我是不是要讓A公司出個說明,委托B公司給我們提供材料啥的,我不知道該怎么辦
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!