同學(xué),你好,不達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)的。
老師好,如果2020年在兩處有工資薪金收入,一處每月工資4000元,另一處每月工資5000元,兩處合并的工資總額是108000元,平時(shí)兩處每月都按規(guī)定申報(bào)了個(gè)稅,但因?yàn)槎嘉催_(dá)起征點(diǎn),所以不用預(yù)繳個(gè)稅,除了固定費(fèi)用5000/月可扣,沒有其他的扣除項(xiàng)。那根據(jù)匯算清繳的政策,收入不超12萬,都不用匯算清繳,對(duì)嗎?要不要補(bǔ)稅?
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個(gè)月放入工資和放在一個(gè)月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個(gè)月放入工資,年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個(gè)月做工資,雖然這個(gè)月交了個(gè)人所得稅,那如果個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬的話,這個(gè)月扣的個(gè)人所得稅,年底還是要還給他的,對(duì)嗎
老師你好:如果員工工資平時(shí)三四千塊錢,在年度匯算清繳綜合所得稅的時(shí)候,即便是不扣除6萬塊錢,能達(dá)到交個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師您好。請(qǐng)問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請(qǐng)問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師好!去年年收入綜合所得不超過12萬,做個(gè)稅年度綜合所得匯算清繳時(shí),產(chǎn)生100多塊錢的稅費(fèi)。如果選擇"選擇免申報(bào)",就沒有個(gè)稅。如果不選擇這個(gè),就要繳納100多的個(gè)稅。我到底怎樣選擇呢?(麻煩老師給個(gè)準(zhǔn)確的答復(fù),因?yàn)樯婕昂枚鄦T工。謝謝了!)
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
請(qǐng)問老師,也就是說每月3、4千元工資,年度匯算清繳綜合所得時(shí),既便沒有扣除6萬元的減除費(fèi)用,也是不用交個(gè)稅是嗎?請(qǐng)教老師!
是的,不用交個(gè)稅的,只有超過60000才需要交。