你好,截圖你的主表看一下的。
老師您好,小規(guī)模納稅人。季度申報(bào)。有代開專票,也有自開普票,超過45萬了。專票當(dāng)時(shí)扣了城建稅,都是按照7%扣的,現(xiàn)在申報(bào)城建稅,系統(tǒng)已經(jīng)改成1%,請問怎么辦?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,也是按1%開了普票,按照系統(tǒng)自動彈出來的申報(bào)表申報(bào),總是報(bào)錯。請問這個怎么弄?是忽視比對報(bào)錯嗎?
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票,到申報(bào)表是按3%免稅額,申報(bào)的時(shí)候比對不通過,這個要怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人,開具的是普通發(fā)票1%稅率,季度沒有超過30萬,填增值稅納稅申報(bào)表總是提示比對不過,怎么填?
你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅銷售額是對的,本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計(jì)算。我想問下提交就不對了,是哪里錯了?我本季度有紅沖過發(fā)票
郭老師,員工工傷賠償金,我們怎么做賬
公司用國際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費(fèi)情況,怎么做賬
老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,是財(cái)務(wù)軟件直接對接報(bào)稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅566.03,6月對方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請問這張發(fā)票會計(jì)科目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么寫?
一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍赢a(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬多,是怎么回事?
請問:買香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號,是不是今年不用做匯算清繳
請問這里調(diào)整后的凈利潤是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫、綠植計(jì)入什么會計(jì)分錄? 計(jì)入管理費(fèi)用-裝修搬家費(fèi),可以嗎?
發(fā)不了圖片了
灝,忽略這個提示,保存申報(bào)就可以的。
麻煩老師再幫我看下這家公司,也是同樣的問題,它彈出個比對不通過,嚇得我都不敢點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)??纯催@個可以點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)不?
你好,你有無票收入嗎?上面顯示你的稅額不對。
你們的銷售額是不一樣的,你的實(shí)際銷售額開發(fā)票的是多少?是1149503嗎。