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Q

上月購買的商品已入庫,本月支付貨款,發(fā)票也是本月才收到,計入哪個會計科目?

2022-04-01 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 11:48

你好,上個月你沒有做的話,借庫存商品貸銀行存款做這個。

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快賬用戶4288 追問 2022-04-01 11:57

老師,原材料是用于生產(chǎn)的原料,用于進一步加工, 庫存商品是成品,加工完成后直接外售, 那我銷售這個產(chǎn)品出去的運費是計入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 11:59

你好,你們?nèi)绻摀\費的話,做到銷售費用里面。

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快賬用戶4288 追問 2022-04-01 12:05

我們的產(chǎn)品是包郵的,所以也是計入銷售費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 12:10

你好,可以做到收入里面包含了的花朵的主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶4288 追問 2022-04-01 13:50

老師您好,我還是有點不太理解,意思是計入主營業(yè)務(wù)成本還是收入里面?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 13:52

你好,你的收入里面是不是包含了運費,所以這一部分做到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶4288 追問 2022-04-01 13:58

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-01 14:00

不用客氣,工作愉快。

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你好,上個月你沒有做的話,借庫存商品貸銀行存款做這個。
2022-04-01
你好 6月采購商品已經(jīng)付款,貨已入庫 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估 7月才收到發(fā)票 借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品 借:庫存商品,貸:預付賬款?
2021-07-12
同學您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應付賬款正數(shù)
2023-10-07
你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
借預付賬款,貸銀行存款, 你上面的應付賬款寫暫估, 然后發(fā)票到了之后借應付賬款暫估,貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。
2023-03-11
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