你好;? 你公司主要起什么作用在中間? ;你描述下好判斷? ?
客戶欠款沒錢付 抵了一臺設備給我們 這個設備是客戶融資租賃的方式抵給我們的 融資公司的發(fā)票開給我們了 要怎么做賬
老師,新能源公司購入一臺節(jié)能設備10萬,用于給客戶(工廠)節(jié)能環(huán)保,給客戶開具的發(fā)票是租賃費,維護費。3年后這臺設備不能用了,已全部用于客戶的節(jié)能了,這也是我們的主營業(yè)務收入。請問,這賬務處理應該怎么做?請老師指導
我們的一家客戶賣了300臺設備給設備廠,30萬/臺,開票18萬/臺,差額12萬/臺要我司補(流程是客戶-我司-設備廠),這種操作是不是合法?
老師 我業(yè)務實質是贈送給客戶一臺10w的設備 同時銷售給客戶一批設備對應的產品10w 廠家開給我公司10w的設備票 1.發(fā)票怎樣處理 2.合同體現(xiàn)贈送設備這塊嗎? 怎樣做對我公司有利
老師,公司賣2臺設備給乙方,合同簽訂a設備1556100元,b設備30萬,同時進行了開具發(fā)票a設備金額1506100,b設備30萬,回款金額a1506100,b設備30萬,現(xiàn)在乙方扣了我們稅差還有一些服務費,回款和合同價差5萬,這種情況怎么處理呢。
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
是一個走賬的流程,我們是設備維修廠,補開的12/臺是與維修相關的內容.
你好;? 這樣為什么是 你公司去 補;正常應該是客戶全額去開給 設備廠的? ?
這個差額不在客戶的經營范圍內,而我司有.
?你好 ;那也得客戶去開。 跟你公司無關的; 別去開票。 你這樣會虛開的? ?
差額是客戶開給我,我再開給設備廠,這種不算虛開發(fā)票吧!
你好 ;? ? ? 關鍵是? 客戶 與你 ; 你與設備廠 到底是什么業(yè)務 ; 你門合同怎么走的; 你最好是描述清楚一些; 避免等下判斷不好? ?