借其他應(yīng)付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎?
老師,如果暫收款項(xiàng)用了零余額賬戶用款額度支付了,本來(lái)應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會(huì)計(jì)分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會(huì)計(jì)分錄2、本來(lái)應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個(gè)不用做預(yù)算會(huì)計(jì) 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會(huì)計(jì)分錄2就得做預(yù)算會(huì)計(jì)了,后期該怎樣處理呢?
錄資產(chǎn)卡片時(shí),有個(gè)購(gòu)入對(duì)方科目,那我原來(lái)這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購(gòu)入對(duì)方科目”是寫銀行存款嗎?
老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品的借方余額對(duì)應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對(duì)應(yīng)的借方是哪個(gè)科目
以前會(huì)計(jì)做的一筆其他應(yīng)付款余額錯(cuò)了,其他應(yīng)付款的對(duì)方科目都是銀行存款,但銀行存款的余額又是對(duì)的。暫時(shí)查不出原因,如果想只調(diào)對(duì)這個(gè)其他應(yīng)付科目的余額,其他的暫時(shí)不管,應(yīng)該怎么做?
對(duì)其他應(yīng)收款的貸方余額、其他應(yīng)付款的借方余額進(jìn)行核對(duì)、調(diào)整 老師這個(gè)要怎么調(diào)整 是轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里面嗎
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
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老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
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老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
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現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
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是的,前幾年的賬,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,或者借其他應(yīng)付款貸銀行存款。對(duì)方科目都是銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)是錯(cuò)的,但是銀行存款最終的余額又是對(duì)的。
如果其他應(yīng)付款在借方有余額的話,那你看一下是不是之前支付的費(fèi)用成本
或者你看一下這個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)科目是誰(shuí)。 是憑證他用的是哪一個(gè)?
就是其他應(yīng)付款某某公司這一個(gè)明細(xì)科目余額錯(cuò)的,確定是錯(cuò)的
如果要查的話,工作量很大,時(shí)間要很久,如果我只想就這個(gè)科目調(diào),其他的慢慢再查,不知道怎么調(diào)?想先調(diào)對(duì)這個(gè)科目再說(shuō)
不用調(diào)整,掛著就可以的。