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老師 我們是食品加工企業(yè) 簡稱丙。甲是合作社是個一般納稅人 乙 丙也是一般納稅人 乙從甲公司購進免稅的蔬菜賣給丙公司,丙公司加工成涼菜賣給客戶,那么丙公司從乙公司購進的免稅蔬菜能否抵扣?

2022-03-31 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-31 18:16

您好,您好,丙如果能取得乙開9%專票就可以可以抵扣。

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快賬用戶7788 追問 2022-03-31 18:17

如果乙給丙開的是免稅的普票就不能抵扣嗎?

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快賬用戶7788 追問 2022-03-31 18:18

原因是什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:22

您好,一般只有銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品(乙從甲,甲開)可以開免稅普票抵扣9%或者自己收購農(nóng)產(chǎn)品自開9%收購普通發(fā)票才能抵扣;除此外要抵扣必須專票。

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快賬用戶7788 追問 2022-03-31 18:26

老師。從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。

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快賬用戶7788 追問 2022-03-31 18:27

甲開給乙免稅的蔬菜是普票,乙開給丙能開免稅的普票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:30

您好,批發(fā)零售環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,不論開啥票,進項不能抵扣。增值稅原理,銷售方不征稅,購進方不能扣。具體情況明確后丙扣不了。老師建議僅供你參考,你咨詢12366核實,按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求處理。

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您好,您好,丙如果能取得乙開9%專票就可以可以抵扣。
2022-03-31
同學(xué)你好 這個可以成立單獨的公司 可以享受小微優(yōu)惠
2021-12-08
同學(xué)你好 這個加工的給銷售的開發(fā)票 銷售的給客戶開發(fā)票 這樣
2021-12-08
你好,同學(xué) 你這種只能考慮在合同金額約定時就扣除這個金額作為合同金額處理。 員工代開發(fā)票可以,
2022-07-23
同學(xué)你好 那就是私戶開的哦
2021-11-23
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