那如果說你有留底稅額的話,那你這里處理就沒問題正確。
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
我們是酒店行業(yè),享受15%加計(jì)扣除,但是我們每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅都?jí)虻挚郏?所以本期沒有抵扣加計(jì)稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統(tǒng)納稅申報(bào)表的期末留底稅額就不會(huì)顯示出這個(gè)加計(jì)扣除的數(shù)額, 但是我錄進(jìn)去憑證,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)體現(xiàn)這個(gè)期末留底稅額, 那兩個(gè)報(bào)表的期末留底稅額是不是就不一樣了
增值稅的問題。我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額累計(jì)了40萬。銷項(xiàng)每個(gè)月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進(jìn)項(xiàng)金額。期末余額就是第二張表。請(qǐng)問這樣操作是對(duì)的嗎?
最近公賬收到了,3月增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額,就是未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問怎么做分錄?謝謝,目前這個(gè)金額剛好是我賬上交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,謝謝
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對(duì)嗎,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。(進(jìn)來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要,分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
期末余額這樣體現(xiàn)是沒有問題的吧?
有的說全部要轉(zhuǎn)入未交增值稅
沒有,如果說有留底的話,他這次在進(jìn)項(xiàng)借方體現(xiàn)。
這樣核算就是每個(gè)月把銷項(xiàng)沖掉,進(jìn)項(xiàng)也對(duì)應(yīng)沖掉,余額就是留抵稅額??梢赃@樣理解吧
對(duì)的對(duì)的沒問題的理解對(duì)的。
老師 還有一家公司期末余額是這樣。進(jìn)項(xiàng)不減少,銷項(xiàng)也不減少,就一直遞增。交稅金的時(shí)候直接做已交稅金,已交稅金現(xiàn)在是借方余額。這樣對(duì)嗎?
他是這樣的,就是說月末的時(shí)候,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)他沒有選擇結(jié)轉(zhuǎn),在年末的時(shí)候一并結(jié)轉(zhuǎn),這是正常的。
他年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。就是一直遞增
那就不對(duì),年末要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額。
年末結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做呢?
借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅