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增值稅的問題。我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額累計(jì)了40萬。銷項(xiàng)每個(gè)月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進(jìn)項(xiàng)金額。期末余額就是第二張表。請(qǐng)問這樣操作是對(duì)的嗎?

增值稅的問題。我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額累計(jì)了40萬。銷項(xiàng)每個(gè)月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進(jìn)項(xiàng)金額。期末余額就是第二張表。請(qǐng)問這樣操作是對(duì)的嗎?
增值稅的問題。我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額累計(jì)了40萬。銷項(xiàng)每個(gè)月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進(jìn)項(xiàng)金額。期末余額就是第二張表。請(qǐng)問這樣操作是對(duì)的嗎?
2022-03-31 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 17:28

那如果說你有留底稅額的話,那你這里處理就沒問題正確。

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 17:32

期末余額這樣體現(xiàn)是沒有問題的吧?

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 17:33

有的說全部要轉(zhuǎn)入未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:33

沒有,如果說有留底的話,他這次在進(jìn)項(xiàng)借方體現(xiàn)。

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 17:39

這樣核算就是每個(gè)月把銷項(xiàng)沖掉,進(jìn)項(xiàng)也對(duì)應(yīng)沖掉,余額就是留抵稅額??梢赃@樣理解吧

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:41

對(duì)的對(duì)的沒問題的理解對(duì)的。

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 17:55

老師 還有一家公司期末余額是這樣。進(jìn)項(xiàng)不減少,銷項(xiàng)也不減少,就一直遞增。交稅金的時(shí)候直接做已交稅金,已交稅金現(xiàn)在是借方余額。這樣對(duì)嗎?

老師 還有一家公司期末余額是這樣。進(jìn)項(xiàng)不減少,銷項(xiàng)也不減少,就一直遞增。交稅金的時(shí)候直接做已交稅金,已交稅金現(xiàn)在是借方余額。這樣對(duì)嗎?
老師 還有一家公司期末余額是這樣。進(jìn)項(xiàng)不減少,銷項(xiàng)也不減少,就一直遞增。交稅金的時(shí)候直接做已交稅金,已交稅金現(xiàn)在是借方余額。這樣對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:59

他是這樣的,就是說月末的時(shí)候,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)他沒有選擇結(jié)轉(zhuǎn),在年末的時(shí)候一并結(jié)轉(zhuǎn),這是正常的。

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 18:02

他年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。就是一直遞增

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:04

那就不對(duì),年末要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額。

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快賬用戶7962 追問 2022-03-31 18:33

年末結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:38

借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅

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那如果說你有留底稅額的話,那你這里處理就沒問題正確。
2022-03-31
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的。
2022-07-22
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
你好! 可以做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)408887.12 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2338.08 應(yīng)交稅費(fèi)…轉(zhuǎn)出未交增值稅406549.04
2021-02-22
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