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2019年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運(yùn)費(fèi)2萬元,承運(yùn)單位開具了專用發(fā)票。(2)批發(fā)空調(diào)--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售電視機(jī)取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價(jià)0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調(diào)收購價(jià)0.05萬元。(5)商場將11月份購進(jìn)的自動榨汁機(jī)50臺作為福利發(fā)放給職工,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年10月應(yīng)納的增值稅

2022-03-31 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 17:57

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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 16.32+2*0.09-0.68=15.82 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 350*0.13+23.4/1.13*0.13+468*0.1/1.13*0.13=53.58 應(yīng)交增值稅是53.58-15.82=37.76
2022-03-31
當(dāng)期可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額是16.32%2B0.18=16.50
2022-04-02
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2022-03-31
你好,同學(xué) 銷項(xiàng)稅額=350*0.13+23.4/1.13*0.13+468*0.1/1.13*0.13=53.57 進(jìn)項(xiàng)稅額=16.32+2/1.09*0.09=16.49 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=0.68 應(yīng)交增值稅=53.57-16.49+0.68=37.76
2022-03-31
你好,你具體疑問是什么?計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2022-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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