你好!可以的。而且應(yīng)該這樣
老師,我們是建筑安裝小規(guī)模公司。 我們這個(gè)月發(fā)生了成本,但是沒有收入。要下個(gè)月才有收入 那這個(gè)月月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 還是下個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們這個(gè)月進(jìn)度沒有下來,沒有收入,但是領(lǐng)用材料了,請(qǐng)問這個(gè)月還轉(zhuǎn)成本嗎?把工程施工轉(zhuǎn)到工程結(jié)算成本里面
老師,我們公司12月沒有收入,但是有成本,我直接入了成本,然后報(bào)表上成本大于收入,這個(gè)可以嗎?
老師,我們一直有成本,但是沒有收入,這個(gè)月才有收入,可以把之前的成本放到這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好 我們有個(gè)機(jī)械設(shè)計(jì)服務(wù)4萬多的進(jìn)項(xiàng) 是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 但是這個(gè)月收入才5萬 成本也沒有4萬多 這個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)我可以放庫存嗎 再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請(qǐng)問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
跨年度可以嗎,把前幾年的成本放到這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
你好!可以是可以,但是查起來你得證明啊。而且這涉及到以前年度財(cái)報(bào)和所得稅年報(bào)修改
沒有收入的情況下可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好!收入和成本對(duì)應(yīng)。沒有收入正常是不做成本的
老師,我們前幾年都是支出,成本還挺高的,今年才有收入,您看這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)要怎么弄
你好!你是一些什么業(yè)務(wù)支出的
我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,之前因?yàn)檎邌栴}一直沒有賣,現(xiàn)在才開始賣
你好!這個(gè)你先計(jì)入開發(fā)支出啊
有些記入了開發(fā)成本里,后期呢,不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好!后期你賣出去的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)了。這個(gè)開發(fā)成本相當(dāng)于在產(chǎn)品了
那就是我這個(gè)月開始賣了,我把之前的成本放在之后結(jié)轉(zhuǎn),我還得去改之前的年度報(bào)表
你好!你之前發(fā)生的,不是還是入開發(fā)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)就可以了