正在解答中,請(qǐng)稍等
假定 2018 年年末甲公司出資 3 800 萬元給 A公司的原股東,從而擁有 A公司90%的表決權(quán),A 公司當(dāng)日的股東權(quán)益為 4 000萬元(均為股本)。2019 年、2020年,A 公司報(bào)告凈利潤分別為 800 萬元、200萬元元,宣告分派現(xiàn)金股利均為300萬元。投資時(shí) A 公司某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)公允價(jià)值日賬面價(jià)值高 50 方元,該固定資產(chǎn)按直線法在5 年內(nèi)計(jì)提折舊。甲公司 2019 年確認(rèn)主營業(yè)務(wù)利潤等1000 萬元,宣告分派現(xiàn)金股利 700 萬元。為簡化起見,個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中的所得稅費(fèi)用及其他資料略。假定不考慮遞延所得稅的處理,編制合并日的分錄,合并日后第一年,合并日后第二年的合并抵消分錄。
老師您好,我想問一個(gè)問題 假定2×16年年末甲公司出資3600萬元給A公司的原股東,從而擁有A公司90%的表決權(quán)資本。投資后一年A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤800萬元,宣告分派股利300萬元。 在內(nèi)部股權(quán)投資有關(guān)的抵消分錄中股本為什么是4000萬,而不是3600萬
2017年末甲公司出資3600萬元給A公司的原股東,從而擁有A公司的90%表決權(quán)資本。A公司賬面價(jià)值4000萬元(假設(shè)均為股本)。投資后第-年A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤800萬元,宣告分配現(xiàn)金股利300萬元。2019年A公司又實(shí)現(xiàn)200萬凈利潤,宣告分派100萬現(xiàn)金股利。甲公司和A公司屬同一控制下的兩家公司。不考慮所得稅和其他因素,做母公司會(huì)計(jì)分錄。(合并/合并日/合并日后/連續(xù))
2017年末甲公司出資3600萬元給A公司的原股東,從而擁有A公司的90%表決權(quán)資本。A公司賬面價(jià)值4000萬元(假設(shè)均為股本)。投資后第-年A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤800萬元,宣告分配現(xiàn)金股利300萬元。2019年A公司又實(shí)現(xiàn)200萬凈利潤,宣告分派100萬現(xiàn)金股利。甲公司和A公司屬同一控制下的兩家公司。不考慮所得稅和其他因素,做母公司會(huì)計(jì)分錄。(合并/合并日/合并日后/連續(xù))
2017年末甲公司出資3600萬元給A公司的原股東,從而擁有A公司的90%表決權(quán)資本。A公司賬面價(jià)值4000萬元(假設(shè)均為股本)。投資后第一年A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤800萬元,宣告分配現(xiàn)金股利300萬元。2019年A公司又實(shí)現(xiàn)200萬凈利潤,宣告分派100萬現(xiàn)金股利。甲公司和A公司屬同一控制下的兩家公司。不考慮所得稅和其他因素,做母公司會(huì)計(jì)分錄。(合并/合并日/合并日后連續(xù))
如果本月已經(jīng)按照工資單申報(bào)好員工個(gè)稅,員工已離職,次月,人事發(fā)現(xiàn)工資單做錯(cuò)了多發(fā)了,聯(lián)系離職員工又把多的工資部分給退回來了,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)要調(diào)整前面一月的申報(bào)記錄嗎
老師,公司章程上法人投資45萬,24年實(shí)際法人往公司賬上轉(zhuǎn)了52萬,并備注了投資款,并記賬實(shí)收資本。這種情況需要更正一下記賬內(nèi)容么?還是有別的處理方式
a境外公司打錢給我司,我司打給b公司,b公司支付酒店費(fèi),開的自己公司抬頭的發(fā)票,這個(gè)算代收代付么
入庫單金額是1000.領(lǐng)款單上金額是998,說是有2元的優(yōu)惠券?這種怎么記賬
老師想問一下,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有內(nèi)銷和外銷,如果內(nèi)銷是外銷是25萬,內(nèi)銷是10萬,這個(gè)一個(gè)季度需要交稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在紙質(zhì)火車票還可以計(jì)算抵扣嗎
老師,開質(zhì)量保函,銀行把這部分錢以定期保證金形式存入,賬上看不到這筆錢了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師您好,有一筆應(yīng)付賬款再不給對(duì)方付了,這個(gè)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)答應(yīng)對(duì)方開過來的發(fā)票金額10萬全額付款,但是后面又說是只支付9.5萬元剩下的5000在不付了,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款還在掛賬,老師這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
樸老師好,3月份轉(zhuǎn)一般納稅人,4月份沖24年簡易計(jì)稅票,5月份重新開原稅率的票了,怎么不能低4月份紅沖稅嗎?24年開票的時(shí)候已經(jīng)全交稅了
購買方跟銷售方簽了視頻拍攝服務(wù)的合同 ,購買方這邊要交這個(gè)合同的印花稅嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員