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2021年的12月份開了一張專票 對方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在對方已經(jīng)填了一張紅字信息表 現(xiàn)在我需要開一張發(fā)票 怎么開?

2022-03-30 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 21:57

你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),紅字發(fā)票開具,把錯的發(fā)票信息填上,就可以開具了

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快賬用戶7889 追問 2022-03-30 22:10

2021年有兩張專票 紅字信息表開了 凡事沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票 按照正數(shù)全繳納增值稅了 怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-03-31 08:51

是對方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,還是你們沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶7889 追問 2022-03-31 08:53

對方?jīng)]抵扣 我開了紅字信息 但是沒開負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:06

你最近開票的話,把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來啊,這樣就沖當(dāng)月的稅款了

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快賬用戶7889 追問 2022-03-31 10:12

原來的賬務(wù)不用管 現(xiàn)在開出來負(fù)數(shù) 按照負(fù)數(shù)入賬?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:26

借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫存商品-**? (紅字) 將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入利潤分配: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),紅字發(fā)票開具,把錯的發(fā)票信息填上,就可以開具了
2022-03-30
是,每一張專票對應(yīng)一張紅字信息表
2023-05-16
對的,是的,需要這么做。
2023-03-22
對的,是的,是這么做的。
2022-11-22
你好,本月你做鏡像轉(zhuǎn)出就可以了,你去年怎么做的分錄?
2023-04-14
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