同學(xué)您好,需要您買的是免稅的農(nóng)產(chǎn)品的,收到的是普通發(fā)票的
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
現(xiàn)在報(bào)收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)必須填第6欄,以前我都是直接填在8a加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額那欄,可是從上個(gè)月開始就必須填第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票一欄,可是我填了后,總是顯示農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)比對(duì)不通過是怎么回事?要怎么填才可以呢?
農(nóng)產(chǎn)品,書上一個(gè)9%和一個(gè)10%的扣除率,是必須要從農(nóng)民那里收購的農(nóng)產(chǎn)品才能按這個(gè)率扣除,還是說就是只要是你買的農(nóng)產(chǎn)品,都可以按這個(gè)扣除率扣除。是按照多少有區(qū)別嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。這對(duì)農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對(duì)方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
請(qǐng)問某一般納稅人從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品,取得專票,金額10萬,稅額0.3萬,用來生產(chǎn)13%稅率的貨物,該企業(yè)未納入農(nóng)產(chǎn)品核定扣除范圍,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)為多少?是不是直接用0.3?答案是用10*10%,不是只有從農(nóng)民手里收購才能用扣除率么?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對(duì)方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
有什么區(qū)別嗎,為什么分兩個(gè)稅率
我問的是稅率問題
老師的意思是,你說的這種情況的話稅率是9個(gè)點(diǎn)的?
9%的是,買來直接銷售的,10%用于加工生產(chǎn)的,夠近的時(shí)候抵扣9%,然后實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候再抵扣1%
9%的是,買來直接銷售的,10%用于加工生產(chǎn)的,購進(jìn)的時(shí)候抵扣9%,然后實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候再抵扣1%