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老師,有個(gè)業(yè)務(wù)員在我公司干的話,對(duì)方公司把款打給公司公戶(hù),然后公戶(hù)轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員 備注勞務(wù)報(bào)酬,這樣合理嗎

2022-03-30 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 16:52

不太合理,這個(gè)跟你公司業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系,不應(yīng)該通過(guò)你公司的賬戶(hù)過(guò)賬。如果已經(jīng)打過(guò)來(lái)了,你可以退回讓其直接打到該業(yè)務(wù)員私人賬戶(hù)上。

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-30 16:56

這個(gè)業(yè)務(wù)員手頭也沒(méi)錢(qián),不可能退回了,給法人說(shuō)通了,以后不能這樣,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢老師

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齊紅老師 解答 2022-03-30 16:59

那你做分錄是怎么做的?

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-30 17:01

現(xiàn)在還沒(méi)做,法人給我的銀行回單,

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齊紅老師 解答 2022-03-30 17:03

那你做收到錢(qián)做: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX業(yè)務(wù)員 備注代收XX公司支付給公司XX業(yè)務(wù)員的勞務(wù)報(bào)酬款 轉(zhuǎn)付業(yè)務(wù)員時(shí): 借:其他應(yīng)付款-XX業(yè)務(wù)員 貸:銀行存款 備注轉(zhuǎn)付XX公司支付給XX業(yè)務(wù)員的勞務(wù)報(bào)酬款

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-30 17:09

謝謝老師,學(xué)習(xí)到了,像這樣的勞務(wù)報(bào)酬,按正常從公戶(hù)給他支付,我這邊是不是還需要他給我代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2022-03-30 17:11

不用,你這種沒(méi)有走公司費(fèi)用,你只是一個(gè)代收轉(zhuǎn)付,不需要發(fā)票,讓對(duì)方公司直接給業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)票就行,跟你公司沒(méi)有關(guān)系?

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-30 17:15

業(yè)務(wù)員給我們公司介紹活,我公司從公戶(hù)給他轉(zhuǎn)了報(bào)酬,我這邊沒(méi)有什么可以平賬

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齊紅老師 解答 2022-03-30 17:18

如果是業(yè)務(wù)員為你公司介紹業(yè)務(wù),那這種就算你公司費(fèi)用了 你收到錢(qián)時(shí)要確認(rèn)收入,再支付業(yè)務(wù)員傭金,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金,對(duì)方給你公司開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-31 11:50

老師,我按您說(shuō)的修改憑證,其他應(yīng)付款上還有余額,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,分錄:借:其他應(yīng)收款款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,公戶(hù)轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-03-31 13:40

假設(shè)該項(xiàng)交易金額為100,稅率6%,支付業(yè)務(wù)員傭金10 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款? 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?94 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 6 收到款 借:銀行存款? 100 貸:應(yīng)收賬款? 100 支付給業(yè)務(wù)員報(bào)酬 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金? 10 貸:銀行存款? 10

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-31 13:43

他業(yè)務(wù)是這樣的,發(fā)票開(kāi)出1萬(wàn),公戶(hù)收回來(lái)1萬(wàn),轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員1萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-03-31 13:47

確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款? 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?9400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 600 收到款 借:銀行存款? 10000 貸:應(yīng)收賬款? 10000 支付給業(yè)務(wù)員報(bào)酬 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金? 10000 貸:銀行存款? 10000 支付給個(gè)人的傭金,服務(wù)金額的5%以?xún)?nèi)能稅前扣除,其余的需要匯算時(shí)納稅調(diào)增。

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-31 13:52

老師,這個(gè)不是業(yè)務(wù)員的傭金,是他用公司代開(kāi)的發(fā)票,所以收到的款,就全部給他轉(zhuǎn)了,這個(gè)分錄怎么做可以平賬

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:18

公司開(kāi)發(fā)票就必須這么做賬。否則就是虛開(kāi)發(fā)票,查到了會(huì)受處罰。

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:30

如果不算傭金也可以作為獎(jiǎng)金發(fā)放給員工,這樣合并員工當(dāng)月工資代扣個(gè)稅。 支付給業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金? 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-獎(jiǎng)金? 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬? 10000 借:應(yīng)付職工薪酬? 10000 貸:銀行存款? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶(hù)5643 追問(wèn) 2022-03-31 14:33

這個(gè)業(yè)務(wù)員不在我公司報(bào)工資,唉,這工資薪金也沒(méi)辦法給他補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:49

那業(yè)務(wù)員都不在你公司發(fā)工資,那就沒(méi)有辦法了。你公司要開(kāi)票就只能做傭金。

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你好,但勞務(wù)公司的人不夠,就找我們公司的業(yè)務(wù)人員的名字和銀行卡沖人數(shù) 這個(gè)不是真實(shí)業(yè)務(wù)的話,是存在虛列支出的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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