您好,是哪個科目出的負(fù)數(shù)?發(fā)截圖過來看看
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)。怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)怎么辦
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債率計(jì)算公式中的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債合計(jì)數(shù)嗎
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時候跳出這個怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報(bào)這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時是10000元(這個申報(bào)數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
是其它應(yīng)收款科目累計(jì)的,在發(fā)放工資憑證上貸方掛的是其他應(yīng)收款,一直累計(jì)到現(xiàn)在
您好,把其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款
具體怎么操作?是不是增加這樣的憑證:借:其他應(yīng)收款 -146298 貸:其他應(yīng)付款 -146298
您好,只調(diào)表就可以,
負(fù)債表是賬套根據(jù)憑證生成的,不增加這個憑證負(fù)債表怎么調(diào)?
你好,找你的軟件客服給你維護(hù)一下報(bào)表取值公式設(shè)置往來賬重分類
老師我把負(fù)債表重分類前和重分類后截圖發(fā)給你看看有什么問題沒?
應(yīng)收賬款為什么比以前也多了?
您好,應(yīng)收賬款增加的應(yīng)該是應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額