對,這個(gè)單位自己做就可以。
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師,2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳是截止5月31日。我想請問一下,一般的企業(yè)的財(cái)務(wù),會選擇在幾月去做企業(yè)所得稅匯算清繳這件事?我自己之前是沒有做過企業(yè)所得稅匯算清繳的,目前在找著會計(jì)工作。
老師,公司企業(yè)所得稅匯算清繳是會計(jì)自己做的嗎?我們有幾個(gè)有小單位,每月就二十多張憑證而已,還是要請會計(jì)事務(wù)所來做的?
老師,請問一下我是空降到一個(gè)公司做財(cái)務(wù)經(jīng)理,也沒有人跟我交接,下面有個(gè)稅務(wù)會計(jì),2022年企業(yè)所得匯算清繳還沒有申報(bào),我也不清楚賬務(wù)情況,需要請稅審老師來做審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,公司是一般納稅人高新企業(yè),記得之前有一次有人來現(xiàn)場檢查,當(dāng)時(shí)只有公司內(nèi)賬會計(jì)在,檢查人員拿出來一張表,讓會計(jì)根據(jù)打鉤的月份和憑證拿出憑證來核實(shí),當(dāng)時(shí)有幾張憑證對不上外賬會計(jì)又晚到了一會兒,外賬會計(jì)記得賬所以那個(gè)內(nèi)賬會計(jì)就沒辦法解釋,總不能說自己是內(nèi)賬會計(jì)吧,結(jié)果還是外賬會計(jì)來解釋的,能不能直接說公司是請代理記賬公司記的,謝謝賬讓他們來解釋呢
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
那我要去哪里拿那一套表格來做呢S
這個(gè)直接在網(wǎng)上填寫表格就可以。
您是說在電子稅務(wù)網(wǎng)上直接做嗎?
對呀,就是在電子稅務(wù)局做。