同學(xué),你好,這個(gè)內(nèi)賬外賬不分順序的,個(gè)稅你每個(gè)月都申報(bào)了嗎?現(xiàn)在是要做賬嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,我是今年3月份進(jìn)的公司做內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要競(jìng)標(biāo),外賬報(bào)表上沒(méi)有固定資產(chǎn)數(shù)字,之前沒(méi)有內(nèi)賬會(huì)計(jì),老板讓17年購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備現(xiàn)在做進(jìn)內(nèi)賬報(bào)表,借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本,可以嗎?用過(guò)之后我把報(bào)表再調(diào)過(guò)來(lái),因?yàn)椴皇潜灸臧l(fā)生的,可以嗎?
老師,我以前沒(méi)有做過(guò)外賬,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅?,F(xiàn)在內(nèi)外賬都要做,我是先做外賬再做內(nèi)賬嗎?領(lǐng)導(dǎo)安排我今天先做個(gè)稅抵扣這塊兒,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么操作?
老師,我想問(wèn)個(gè)事情,公司內(nèi)賬的數(shù)可以相等外賬的數(shù)據(jù)嗎?我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我做賬,外賬的金額做成和內(nèi)賬一樣,可以這樣做嗎?目前外賬和內(nèi)賬的數(shù)據(jù)相差甚大,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以把外賬的金額調(diào)成和內(nèi)賬的一樣,然后等來(lái)年的時(shí)候就根據(jù)內(nèi)賬的數(shù)據(jù)做外賬,但是內(nèi)賬好多都是無(wú)票的。還有公司注冊(cè)的時(shí)候?qū)懙亩际俏业拿?,如果后期出現(xiàn)什么問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任和我有關(guān)系嗎?我是負(fù)責(zé)內(nèi)賬的,外賬目前不是我經(jīng)手。請(qǐng)求老師指點(diǎn)
招聘?招主辦會(huì)計(jì):有會(huì)計(jì)證,3-5年以上工作經(jīng)驗(yàn),能熟練的操作公司稅務(wù)處理,會(huì)全盤(pán)賬,轉(zhuǎn)正后6300+社保,。 請(qǐng)問(wèn)這種是要做內(nèi)外賬吧 我沒(méi)有做過(guò)外賬。但外賬基本會(huì)了。這個(gè)我能做嗎
就是我們公司本來(lái)屬于小規(guī)模納稅人 然后請(qǐng)了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個(gè)現(xiàn)金流 就是沒(méi)有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個(gè)新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時(shí)候就是搬過(guò)去那天建嗎 前面沒(méi)有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒(méi)有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個(gè)月也要出三大報(bào)表 我就是不知道前面那些沒(méi)有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來(lái)嗎 還是搬過(guò)去那天做 前面的賬不管了 因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)會(huì)盤(pán)點(diǎn)啥的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),公司剛注冊(cè),還沒(méi)發(fā)工資,正準(zhǔn)備發(fā),怎么申報(bào)個(gè)稅?先要員工自己下載個(gè)稅APP填列好專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
你自已在電腦下個(gè)自然人電子稅務(wù)局,在上面申報(bào)
自然人扣繳端吧?這是公司預(yù)繳個(gè)稅申報(bào)吧?員工的應(yīng)該自己先進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)附加申報(bào)填列吧?
員工個(gè)人要先填報(bào)自己的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息吧?其它的才是公司財(cái)務(wù)做對(duì)嗎?
員工的專(zhuān)項(xiàng)可以自已在手機(jī)上填,你是申報(bào)他們的工資,是什么時(shí)候開(kāi)通的稅務(wù)了?
稅務(wù)登記還沒(méi)開(kāi)通。
要先開(kāi)通稅務(wù)登記,給你了你密碼你才能進(jìn)去申報(bào)的,如果下個(gè)月開(kāi)通,要到5月再申報(bào)
等開(kāi)通了,我再去做個(gè)稅預(yù)繳申報(bào)對(duì)嗎?現(xiàn)在先要做的準(zhǔn)備工作 是讓員工個(gè)人填報(bào)自己的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除對(duì)嗎?
這個(gè)我當(dāng)然知道要開(kāi)通才能申報(bào)。我的意思 是現(xiàn)在要做的前提工作是讓他們自己填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?
2月份的工資還沒(méi)發(fā),3月份的也沒(méi)發(fā),到時(shí)候四月份一起發(fā),是否四月份一起申報(bào)兩個(gè)月的個(gè)稅?
老師請(qǐng)回復(fù)
個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),公司剛注冊(cè),還沒(méi)發(fā)工資,正準(zhǔn)備發(fā),怎么申報(bào)個(gè)稅?先要員工自己下載個(gè)稅APP填列好專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
是的,專(zhuān)項(xiàng)的可以讓員工自已填,可以把2月和3月的都一起報(bào)的
員工自己在哪里填報(bào)?支付寶里面,還是自己下個(gè)人所得稅APP?這個(gè)一年填一次就可以吧?
下個(gè)個(gè)人所得稅,一年填一次就可以了,到時(shí)年底會(huì)自動(dòng)抵扣的
好的,謝謝老師。因?yàn)槎悇?wù)登記還沒(méi)下來(lái),暫時(shí)只需讓員工自行下載"個(gè)人所得稅"APP填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)扣除就行吧? 子女教育年限呢?是一次填一年?還是可以直接填中小學(xué)階段?
是的,一年一次,從三歲以下的可以填到大學(xué)的。
當(dāng)前受教育階段起止時(shí)間是選當(dāng)年的1-12月嗎?子女教育終止時(shí)間才是可以選到大學(xué)吧?
這個(gè)每年需要填一次的,寫(xiě)到今年年底就行了