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老師,這張憑證是2020年的費用,現(xiàn)在要沖銷,應該怎么做分錄

老師,這張憑證是2020年的費用,現(xiàn)在要沖銷,應該怎么做分錄
2022-03-30 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 09:54

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 做紅字沖銷

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快賬用戶2471 追問 2022-03-30 09:58

借:以前年度損益調(diào)整-3594,貸:應付賬款-3594;借:利潤分配-未分配利潤3594,貸:以前年度損益調(diào)整3594,老師這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 09:59

學員您好,是你說的這樣處理的

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相關問題討論
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 做紅字沖銷
2022-03-30
您好,借這個金額退了嗎?
2022-12-27
借營業(yè)外支出 借管理費用負數(shù)
2021-04-12
你好,要沖銷2020年8入賬的一筆福利費 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?? 注意:這兩筆分錄的 借貸方都是負數(shù)?
2021-12-22
。請說具體。請說具體業(yè)務具體錯誤。
2022-07-15
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職稱:注冊會計師,稅務師

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