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【例】某企業(yè)本年只經(jīng)營一種A產(chǎn)品A產(chǎn)品:單位售價20元/件連續(xù)三年的產(chǎn)銷量及成本、費用資料如下表所示單位變動性生產(chǎn)成本10元/件項目第1年第2年第3年單位變動性銷售及管理費用0.6元/件全年固定性制造費用為20000元期初存貨量0全年固定性銷售及管理費用8200元本期生產(chǎn)量800080008000存貨按先進先出法計位本期銷售量800060001000期末存貨量求:1.按全部成本法和變動成本法計算確定近三年的稅前凈利潤2根據(jù)計算出來的數(shù)據(jù)分析兩種方法下的稅前凈利潤發(fā)牛差異的
【項目二】某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,其有關(guān)資料如表1、表2所示:表1最近三年產(chǎn)銷量第1年第2年第3年期初存貨量/件040002000本期生產(chǎn)量/件400004200035000本期銷售量/件360004400034000期末存貨量/件400020003000表2成本費用表銷售單價20元/件單位產(chǎn)品耗用直接材料6元/件單位產(chǎn)品耗用直接人工2元/件變動性制造費用2元/件變動性銷售及管理費用5元/件全年固定性制造費用42000元全年固定性銷售及管理費用50000元注:存貨采用先進先出法。要求:①依據(jù)上述資料分別編制變動成本法和完全成本法下連續(xù)三年的稅前利潤計算表。②比較變動成本法和完全成本法下各年的稅前利潤,如有差異,分析稅前利潤差異的形成原因。
某公司生產(chǎn)銷售某種產(chǎn)品,第1年至第3年的產(chǎn)銷量及成本價格資料如表3-11所示。 表3-11 產(chǎn)銷量及成本價格資料, 時間 第1年 第2年 第3年 項目 產(chǎn)品生產(chǎn)量(件) 30 000 32 000 28 000 產(chǎn)品銷售量(件) 30 000 30 000 30 000 產(chǎn)品銷售單價(元/件) 14 14 14 單位產(chǎn)品耗用直接材料(元/件) 3 3 單位產(chǎn)品耗用直接人工(元/件) 了 單位產(chǎn)品耗用變動性制造費用(元/件) 全年固定性制造費用(元) 26 880 26 880 26 880 單位變動性推銷及管理費(元/件) 24 000 24 000 全年固定性推銷及管理費用總額(元) 24 000 該企業(yè)存貨計價采用先進先出法。 要求: (1)分別編制出變動成本法和完全成本法下各年稅前利潤計算表。 (2)比較變動成本法和完全成本法下各年的稅前利潤,如有差異,分析稅前利潤差異額的形成原 47
【項目二】某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,其有關(guān)資料如表1、表2所示:表1最近三年產(chǎn)銷量第1年第2年第3年期初存貨量/件040002000本期生產(chǎn)量/件400004200035000本期銷售量/件360004400034000期末存貨量/件400020003000表2成本費用表銷售單價20元/件單位產(chǎn)品耗用直接材料6元/件單位產(chǎn)品耗用直接人工2元/件變動性制造費用2元/件變動性銷售及管理費用5元/件全年固定性制造費用42000元全年固定性銷售及管理費用50000元注:存貨采用先進先出法。要求:①依據(jù)上述資料分別編制變動成本法和完全成本法下連續(xù)三年的稅前利潤計算表。②比較變動成本法和完全成本法下各年的稅前利潤,如有差異,分析稅前利潤差異的形成原因。
某企業(yè)本年只經(jīng)營一種A產(chǎn)品,連續(xù)三年的產(chǎn)銷量及成本、費用資料如下表所示。A產(chǎn)品單位售價20元/件,單位變動性生產(chǎn)成本10元/件,單位變動性銷售及管理費用0.6元/件,全年固定性制造費用為20000元,全年固定性銷售及管理費用8200元。存貨按先進先出法計價。項目第1年第2年第3年期初存貨量002000本期生產(chǎn)量800080008000本期銷售量8000600010000期末存貨量020000要求:1.按全部成本法和變動成本法計算確定近三年的稅前凈利潤。2.根據(jù)計算出來的數(shù)據(jù),分析兩種方法下的稅前凈利潤發(fā)生差異的原因.并進行調(diào)整。
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎