這個(gè)題講錯(cuò)了吧,(20%2B15-2)*0.07=2.31,稅法就是規(guī)定進(jìn)口不征,出口不退
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
計(jì)算出口應(yīng)退增值稅,題目見圖片。問題,進(jìn)項(xiàng)為什么不扣減免稅出口部分?就是為什么計(jì)算不得免征或抵扣的稅額時(shí),為什么不減去598*2000/2800
請(qǐng)問老師,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納增值稅,進(jìn)口的增值稅不是被抵扣進(jìn)去了嗎?城建稅進(jìn)口不征,為什么不把抵扣進(jìn)去的進(jìn)口增值稅加回來呀?如果加回來就是(20+2+15)×7%,搞不明白
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
@值班付老師(不私加))請(qǐng)問:老師11月開銷票,12月報(bào)11月增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),2月紅沖了銷項(xiàng)票,想問問11月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票有退回來嗎
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報(bào)個(gè)稅?不太明白這個(gè)
公司買辦公樓對(duì)外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯(cuò)了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
我有一個(gè)壓路機(jī)要租賃給工地,對(duì)方要開票,我是開個(gè)體工商戶還是注冊(cè)公司,免稅政策哪個(gè)好些
員工出去拓展業(yè)務(wù)開的加油費(fèi),發(fā)票開給公司的這筆費(fèi)用能做費(fèi)用扣除嗎?如果是專票的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?如果不能做費(fèi)用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?
為什么用減呀?
進(jìn)口的增值稅可以抵扣啊