同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款50000 2 借,庫存商品40500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項5200 貸,預(yù)付賬款45700
(一)資村:東公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1. 2019 年4月1日,收到期限為1年的工商銀行告款1,000,000元,年利率為 6%。1 2、 2019年4月30日,計提本月應(yīng)付工商銀行售款利息。 3、2019 年7月1日,支付工商銀行 4-6 月份的利息(各月利息均己預(yù)提)。 4. 2019年7月10日,購入A材料一批,買價 500,000 元,增值稅 65,000 元,取得增值稅 專川發(fā)果,價稅款簽發(fā)加限為2個月的商業(yè)示克匯票一張,材料己驗收入庫。 5.2019年9月10日,應(yīng)付票據(jù)到期,通過銀行支付票款 565,000元。 6.2019年9月15日,從甲公司購入日材料一批,買價 600,000元,地值稅 78,000元,收 到增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,貨款暫米支付。 7、2019年9月20日,通過很行支付次中公司的貨款 678,000元。 8.2019年9月25日,通過銀行預(yù)收乙公司貨款 50,000元。 9.2019 年10月15日,向乙公司發(fā)出預(yù)訂的商品一北,價款 400,000 元,增位稅 52,000 元。 10, 2019年10月19日,通過銀行收到乙公司補付的
某企業(yè)為增值稅一般納稅人.20xx年6月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項:2日,向新興工廠購人A原材料-批,增值稅專用發(fā)票注明價款為90000元,增值形11700元,還雜費1600元,增值稅144元,款項已通過銀行存款支付。材料已驗收人庫3日,收到投資者追加投資1000000元存人銀行。4日,通過銀行向華達(dá)公司預(yù)付材料款40000元。6日,領(lǐng)用^材料-批,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用60000元,企業(yè)管理部門耗用10000元。6日,從銀行提取現(xiàn)金40000元,備發(fā)工資。6日,以現(xiàn)金發(fā)放本月職工工資40000元7日,采購員李某預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。10日,收到天虹公司預(yù)付的購貨款152000元存人銀行。12日,向華興公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明,價款200000元,增值稅26000元,同時以存款代墊運費6000元,增值稅540元,款項尚未收到.13日,簽發(fā)現(xiàn)金支票4000元,支付企業(yè)管理部門辦公費。15日,通過銀行預(yù)付下季度行政部門房租6000元。
6.興華公司2019年6月20日預(yù)付給甲公司貨款50000元,7月10日收到商品一批,發(fā)票注明價款40000元,增值稅5200元,以銀行存款支付運雜費500元,余款暫欠。提示:預(yù)付賬款的核算
華盛公司采用預(yù)收賬款的方式向甲公司銷售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的預(yù)付款100000元,存入銀行,5月6日,發(fā)出商品,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅額4500元,余款退回
華盛公司采用預(yù)收賬款的方式向甲公司銷售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的預(yù)付款100000元,存入銀行,5月6日,發(fā)出商品,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅額4500元,余款退回
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項目建筑服務(wù),開發(fā)票300萬專票,3個點,增值稅是90000元,在異地預(yù)繳增值稅,是按多少預(yù)繳,是90000的增值稅全部預(yù)繳了嗎?
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地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進(jìn)行的捐贈屬不屬于公益性捐贈?只有鎮(zhèn)政府開具的收據(jù)。
合伙律師事務(wù)所,合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎?
麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個人卡還款。 購進(jìn)時分錄: 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸:銀行(首付部分) 長期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應(yīng)收款股東 貸:銀行 借:長期借款(無利息支出) 貸:其他應(yīng)收款股東 這樣對嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了