同學(xué)你好‘ 1 借,原材料22600 貸,銀行存款22600 2 借,銀行存款20600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增600 3 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增600 貸,銀行存款600
長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅3400元,款項以 銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫(該企業(yè)按實際成本計價核算)。 (2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項已存入銀行。 (3)月末以銀行存款上繳增值稅600元。要求:編制該公司的相關(guān)會計分錄。
(二)長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅2600元,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫(該企業(yè)按實際成本計價核算)。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項已存入銀行。(3)月末以銀行存款上繳本月增值稅。要求:編制該公司的相關(guān)會計分錄。
6、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算。該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:(1)購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價款30000元,增值稅3900元,款項以銀行存款支付,材料驗收入庫。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開出的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項已存入銀行。(3)用銀行存款交納增值稅1500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅額為1300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項已存入銀行。下列有關(guān)丁公司的賬務(wù)處理正確的有()。
丁企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,使用的增值稅征收率為3%,原材料按實際成本核算,該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟交易如下:購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅額為1300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明的貨款為30900元,款項已存入銀行。下列有關(guān)丁公司的賬務(wù)處理正確的有()。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?