你好,同學(xué) 該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=60000*13%-3200*0.6
2016年2月12日,某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者)購進(jìn)了價(jià)格為3000元(不含增值稅)的生產(chǎn)用水,并取得增值稅專用發(fā)票,該批生產(chǎn)用水被用于灌溉自產(chǎn)的農(nóng)作物。后將該批農(nóng)作物出售,獲得50000元收入。請計(jì)算農(nóng)業(yè)合作社出售該批農(nóng)作物的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、2019年5月購進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚類,當(dāng)月.將飼養(yǎng)的魚類出售,獲得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
9.某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。2019年5月購進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚類,當(dāng)月將飼養(yǎng)的魚類出售,獲得5000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人。2019年4月購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為6800元。該批原材料被用于生產(chǎn)動物毒素制成的生物制品。當(dāng)月,該公司將生產(chǎn)完成的生物制品出售,獲得含增值稅收入267800元,并選擇按照簡易辦法計(jì)算繳納增值稅。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。2019年5月購進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚類,當(dāng)月將飼養(yǎng)的魚類出售,獲得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入。計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?