同學(xué),最好是把費(fèi)用發(fā)票湊齊,我們這邊不提供不正規(guī)的做賬。請(qǐng)諒解。
我們是私立醫(yī)院,買藥過程中,入庫是600元,但是實(shí)際付款和開的發(fā)票都是560元,有票折,那么這個(gè)票折我應(yīng)該怎么來做賬呢?希望能有個(gè)專業(yè)醫(yī)藥行業(yè)的老師解答下。
老師你好,請(qǐng)教下問題,對(duì)公付款買材料,實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)。私人收回這筆款,遇到這樣的情況 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)企業(yè),私立醫(yī)院應(yīng)該怎么避稅呢,費(fèi)用又不夠發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢??
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)企業(yè),私立醫(yī)院應(yīng)該怎么避稅呢,費(fèi)用又不夠發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)比較好呢。
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)企業(yè),私立醫(yī)院應(yīng)該怎么避稅呢,費(fèi)用又不夠發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢??
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
老師好,我想咨詢一個(gè)問題,就是我公司想聘請(qǐng)保潔團(tuán)隊(duì)做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個(gè)員工個(gè)人墊付5萬左右。然后由對(duì)方給我司開過來發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說,我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對(duì)方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤(rùn)表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來的有公式嗎?
請(qǐng)問老師收廢舊塑料反向開票會(huì)計(jì)分錄
老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營(yíng)業(yè)外支出里 原值和累計(jì)折舊應(yīng)該怎么寫分錄
奶粉的稅收編碼是什么老師
老師,現(xiàn)在是不是個(gè)人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營(yíng)所得來報(bào)個(gè)稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個(gè)人的往來款 賬不平怎么辦
我是說合理避稅
一般你沒有成本發(fā)票是無法避稅的,還是要單據(jù)支撐的。
都有足夠的費(fèi)用發(fā)票了,那我就不用避稅了。未必避稅就是取得足夠多的費(fèi)用發(fā)票,不可能吧??? 難道不可以通過不同的做賬方式避稅
你可以通過發(fā)工資的方式做費(fèi)用,但是發(fā)放工資要交個(gè)稅。你也可以暫估成本的方式,但是后續(xù)還是要發(fā)票。
可以每個(gè)月計(jì)提三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),把成本費(fèi)用做高嗎
? 可以,但是你確實(shí)有這么多費(fèi)用,不然你這個(gè)也是虛構(gòu)的是吧,我暫估成本是后續(xù)要拿發(fā)票沖減的。
可能到了年末不會(huì)有計(jì)提的那么多費(fèi)用,那多計(jì)提的這部分應(yīng)該怎么處理呢老師
那就要調(diào)帳,減少你的費(fèi)用。說明當(dāng)時(shí)多計(jì)提了。
那怎么感覺還不如不要計(jì)提了
哈哈,這個(gè)看你怎么想了。
我不懂啊 老師你覺得計(jì)提好還是不計(jì)提好呢
先計(jì)提吧,把利潤(rùn)做低,后續(xù)再看了。
好,謝謝老師。
不客氣,努力的小天使。