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購買禮品送給合作方,禮品已入庫且收到發(fā)票,會計分錄怎么做?

2022-03-28 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-28 17:42

入庫的話 借庫存商品。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行。

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齊紅老師 解答 2022-03-28 17:43

然后送贈送給客戶的時候, 借營業(yè)外支出 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

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快賬用戶1697 追問 2022-03-28 17:46

我們是小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅,還有為什么是營業(yè)外支出,不是招待費?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-28 17:48

哦,那你把稅費歸到庫存商品里面去就行。嗯,。你入庫的禮品,你再贈送的話,你也可以寄到業(yè)務(wù)招待費里面,也是可以的。

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入庫的話 借庫存商品。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行。
2022-03-28
你好 購入時 借:庫存商品 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 260 貸:銀行存款 2260 用于贈送 借:營業(yè)外支出2260 貸:庫存商品 2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)260
2021-12-16
同學(xué)您好,如果是包裝物采購入庫: 借:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 賣出收入:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2024-01-15
您好,這個就銷售了,都開在發(fā)票上的,沒有要注意的 ,我們的操作很規(guī)范的,按發(fā)票的確認收入,出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2024-05-31
你好同學(xué),你可以借:業(yè)務(wù)活動成本貸:銀行存款
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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