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補(bǔ)錄的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果進(jìn)項(xiàng)稅額是上一年度已抵扣,我補(bǔ)錄的發(fā)票需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎

2022-03-28 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-03-28 13:36

您好 已經(jīng)抵扣 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:37

我在今年補(bǔ)錄的這份發(fā)票不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎?發(fā)票在上一年度已抵扣了

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:37

發(fā)票已抵扣,就是還沒有做賬,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:38

您說的是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:39

老會計(jì)跟我說進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,所以我有疑問而已

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:41

還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:42

不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:43

分錄這樣寫正確的 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:44

是不是正常入賬就可以?因?yàn)槟菑埌l(fā)票沒有入賬,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,所以要怎樣調(diào)整

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快賬用戶5310 追問 2022-03-28 13:45

留底的進(jìn)項(xiàng)稅額不做待抵扣這比分錄,這樣有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-28 13:45

是正常入賬就可以 沒有入賬 現(xiàn)在正常入賬就應(yīng)該對上了啊

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您好 已經(jīng)抵扣 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2022-03-28
您好,是的,有多的,就不用補(bǔ)稅
2025-04-30
你好,現(xiàn)在認(rèn)證后,只需要做這個調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:庫存商品等科目?
2021-08-11
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-07-12
對于這種情況,企業(yè)需要將出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并按照退稅率進(jìn)行退稅。如果該進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過,即已經(jīng)在之前的購進(jìn)原料的進(jìn)項(xiàng)稅中抵扣過了,那么在轉(zhuǎn)出時就需要補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。 具體來說,如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣過,則不需要進(jìn)行補(bǔ)繳稅款的操作。
2023-10-08
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