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你好,中途建賬,我把資產(chǎn)和負債的期初都錄了,為了試算平衡,我該怎么弄

2022-03-28 10:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 10:56

同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

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同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2022-03-28
期初數(shù)+上月科目匯總表,入賬
2019-08-26
那是說明你的初始化數(shù)據(jù)錄入錯誤了?;蛘呤卿浫霐?shù)據(jù)沒有錄完整。需要找到差異的原因,初始化平衡后,才能啟用賬套
2022-02-11
你好,這種情況考慮是因為在年中建賬,那么在建章的期初數(shù)錄入時,當年已經(jīng)發(fā)生的損益表的數(shù)據(jù)需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤,這筆分錄將期初的資產(chǎn)負債表做平
2020-08-12
您好,是哪個科目的金額是負數(shù)呀,是不是往來科目,這個沒關(guān)系的,負債表列示的時候我們進行重分類
2024-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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