學(xué)員你好哦,僅僅是茶葉加工嗎?種植茶葉嗎?老師很希望幫到你哦
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為 13%,出口退稅 率為 10%。2019 年 3 月增值稅期末留抵稅額為 10 萬(wàn)元,4—8 月符合留抵退稅 條件。9 月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額 160 萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額 60 萬(wàn)元,外銷 貨物銷售額 120 萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口 料件金額為 50 萬(wàn)元,上期留抵稅額 28 萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè) 2019 年 4—9 月的進(jìn) 項(xiàng)構(gòu)成比例是 90%。2019 年 10 月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 許退還增量留抵稅額為:
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為13%,出口退稅率為10%。2019年3月增值稅期末留抵稅額為10萬(wàn)元,4-8月符合留抵退稅條件。9月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額160萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,外銷貨物銷售額120萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為50萬(wàn)元,上期留抵稅額28萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè)2019年4-9月的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是90%。2019年10月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允許退還增量留抵稅額為?
茶葉加工企業(yè),采用投入產(chǎn)出法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,是否能享受留抵退稅政策?如果能享受,留抵退稅怎么計(jì)算?
老師同學(xué)們;咨詢個(gè)問(wèn)題來(lái):我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來(lái)料加工出口,現(xiàn)來(lái)料手冊(cè)過(guò)期,想走進(jìn)料加工出口,當(dāng)前我們的進(jìn)料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進(jìn)料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)加工進(jìn)項(xiàng)稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無(wú)幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒(méi)有辦理出口退稅,請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ隂](méi)辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒(méi)做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去是記得為開(kāi)票收入,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)我公司如需要開(kāi)具2100萬(wàn)元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫(xiě)什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
茶葉加工
取得的是合作社免稅普票
投入產(chǎn)出法計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅,原則上是小于銷項(xiàng)稅的哦,因?yàn)槭且凿N售數(shù)量定農(nóng)產(chǎn)品的消耗數(shù)量呢,所以您這里可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是什么原因呢?希望幫到你哦