你好,一般是這樣的,《企業(yè)所得稅法》第三條第三款規(guī)定,非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的,應當就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。 《企業(yè)所得稅法實施條例》第七條明確了,企業(yè)所得稅法第三條所稱來源于中國境內(nèi)、境外的所得,按照以下原則確定: (二)提供勞務所得,按照勞務發(fā)生地確定; 依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)支付給境外企業(yè)或個人的咨詢費 ,勞務發(fā)生地完全在國外,來源于中國境外所得,無需代扣代繳企業(yè)所得稅或個人所得稅。若在境內(nèi)提供咨詢服務,來源于中國境內(nèi)所得,應代扣代繳企業(yè)所得稅或個人所得稅。
老師您好 有哪些情況下需要代扣代繳增值稅以及所得稅
什么情況下需要代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、個稅?
老師,那和境外公司簽的合同,除了做合同備案,對外支付備案,涉及到代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅兩者都免稅的情況下,那代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅還需要申報嗎????
代扣代繳增值稅一般是什么情況呢,企業(yè)為什么會幫別人代扣代繳增值稅呢
什么情況下要預繳增值稅,什么情況下要預繳企業(yè)所得稅?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
根據(jù)《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》: 第二條 凡支付個人應納稅所得的企業(yè)(公司)、事業(yè)單位、機關(guān)、社團組織、軍隊、駐華機構(gòu)、個體戶等單位或者個人,為個人所得稅的扣繳義務人。 上款所得的駐華機構(gòu),不包括外國駐華使領(lǐng)館和聯(lián)合國及其他依法享有外交特權(quán)和豁免的國際組織駐貨機構(gòu)。 第三條 按照稅法規(guī)定代扣代繳個人所得稅是扣繳義務人的法定義務,必須依法履行。 第四條 扣繳義務人向個人支付下列所得,應代扣代繳個人所得稅: