同學(xué)你好 1.(1) 借:應(yīng)收票據(jù)565 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)65 (2)借:原材料600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)78 貸:應(yīng)收票據(jù)565 應(yīng)付賬款113 (3)借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用565*12%/365*80天 貸:應(yīng)收票據(jù)565 (4)借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用565*12%/365*80天 貸:短期借款 (5)借:應(yīng)收賬款565 貸:應(yīng)收票據(jù)565 (6)借:應(yīng)收賬款565 貸:應(yīng)收票據(jù)565 (7)借:庫存商品500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65 貸:應(yīng)付票據(jù)565 (8)借:應(yīng)付票據(jù)565 貸:短期借款565 (9)借:應(yīng)付票據(jù)565 貸:應(yīng)付賬款5652.(1)借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 (2)借:信用減值損失113*15% 貸:壞賬準(zhǔn)備113*15% (3)借:信用減值損失113*35% 貸:壞賬準(zhǔn)備113*35% (4)借:銀行存款20 壞賬準(zhǔn)備93 貸:應(yīng)收賬款113 (5)借:應(yīng)收賬款50 貸:壞賬準(zhǔn)備50 借:銀行存款50 貸:壞賬準(zhǔn)備50
這個題的會計分錄怎么做?詳細(xì)會計分錄
這個題的會計分錄怎么做,詳細(xì)的會計分錄
寫會計分錄,要詳細(xì)點(diǎn),謝謝
寫會計分錄,要詳細(xì)謝謝
這個會計分錄怎么寫?要詳細(xì)
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬 貸:其他應(yīng)收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復(fù)時間
老師,銀行付款保險費(fèi),但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個是只填寫我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會計分錄怎么做?應(yīng)該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
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