B該業(yè)務(wù)由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務(wù)消費稅納稅人為甲企業(yè)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年1月1日委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品,由乙企業(yè)代收代繳消費稅,2020年3月5日加工完成,甲企業(yè)收回后直接對外銷售,不考慮其他因素,則由乙企業(yè)代收代繳的消費稅,應(yīng)計入的會計科目是A,應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅B銀行存款C委托加工物資D庫存商品
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當(dāng)月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應(yīng)繳納的消費稅(3)假設(shè)丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應(yīng)納消費稅?
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當(dāng)月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應(yīng)繳納的消費稅(3)假設(shè)丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應(yīng)納消費稅?
5、關(guān)于甲企業(yè)當(dāng)月委托加工的高爾夫球包的消費稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務(wù)消費稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務(wù)由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務(wù)消費稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務(wù)由甲企業(yè)代收代繳消費稅
5、關(guān)于甲企業(yè)當(dāng)月委托加工的高爾夫球包的消費稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務(wù)消費稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務(wù)由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務(wù)消費稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務(wù)由甲企業(yè)代收代繳消費稅
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計提半年度壞賬準(zhǔn)備的時候,要同步計提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問一下,出口報關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報嗎
會計人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請問,我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個款項后,給他們開發(fā)票,發(fā)票項目開什么?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項增票的明細(xì)里不是按照實際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項增票的明細(xì)要按照進(jìn)項增票的明細(xì)開,前會計說我們給顧客開的銷項增票的單價要加百分之二十到百分之三十,請問這個單價要怎么計算呀,是直接用含稅單價乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機關(guān)已變更,退稅機關(guān)會同步變更嗎