B該業(yè)務由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務消費稅納稅人為甲企業(yè)

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年1月1日委托乙企業(yè)加工一批應稅消費品,由乙企業(yè)代收代繳消費稅,2020年3月5日加工完成,甲企業(yè)收回后直接對外銷售,不考慮其他因素,則由乙企業(yè)代收代繳的消費稅,應計入的會計科目是A,應交稅費—應交消費稅B銀行存款C委托加工物資D庫存商品
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅(3)假設丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應納消費稅?
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅(3)假設丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應納消費稅?
5、關于甲企業(yè)當月委托加工的高爾夫球包的消費稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務消費稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務消費稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務由甲企業(yè)代收代繳消費稅
5、關于甲企業(yè)當月委托加工的高爾夫球包的消費稅的表述中,正確的是()。A.該業(yè)務消費稅納稅人為乙企業(yè)B該業(yè)務由乙企業(yè)代收代繳消費稅C.該業(yè)務消費稅納稅人為甲企業(yè)D該業(yè)務由甲企業(yè)代收代繳消費稅
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)