你把你的分錄發(fā)給我吧,我看一下。
老師,我有調(diào)整以前掛錯(cuò)科目的會(huì)計(jì)分錄,然后現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表里面的現(xiàn)金金額,之前對(duì)的上,一做完就對(duì)不上,然后這個(gè)差異金額應(yīng)該就是我調(diào)整分錄的這些金額,我不知道哪里錯(cuò)了?
老師,想知道這道題題目的分錄。自己想的分錄不知正不正確,所以想知道正確分錄。還有就是,為什么用,發(fā)行價(jià)格減輔助費(fèi)用后的金額,和調(diào)整后的實(shí)際利率算利息?
老師我想發(fā)下我的稅金分錄給您,我的余額與實(shí)際的對(duì)不上號(hào),不知道怎么調(diào)整
老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來(lái)的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫(kù)存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師代扣個(gè)人社保的分錄怎么做啊 我不知道我的賬上余額對(duì)不對(duì)
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師麻煩您幫忙看下 如何調(diào)整到與報(bào)表余額一致
借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,銀行存款,六六七二點(diǎn)六。
填完這個(gè)憑證以后,你再看,再看看你應(yīng)交稅費(fèi)的那個(gè)合計(jì)數(shù)和你資產(chǎn)負(fù)債表里的留抵稅額差多少,然后告訴我。
實(shí)際12月應(yīng)該有 760.75的借方未繳增值稅,現(xiàn)調(diào)整后應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)數(shù)為借方3011.65,相差2250.9
我的意思是,你增值稅申報(bào)表上的留抵稅額是多少?
你申報(bào)表上的留抵稅額是760.75元嗎?
12月底是沒有留底稅額了
正常你的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目余額應(yīng)該是零是吧,如果是的話,我給你發(fā)憑證。
他的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是 760.75 ,這是12月產(chǎn)生的增值稅,1月份才會(huì)繳納,還有相對(duì)應(yīng)的附加稅余額, 其他都應(yīng)該是0才對(duì)
我用表格做的那個(gè)第二張圖片(2020增值稅表),里面的數(shù)據(jù)就是我從報(bào)表抄下來(lái)的。
借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2250.98 貸,銀行存款2250.98
坐這么一筆憑證就可以的,你的應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)余額就是760.75
那銀行存款不是又變了
那如果說(shuō)你不想動(dòng)銀行存款的話,那你這樣借。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。