你好! 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,公司員工是通過人力資源公司代發(fā)工資,我公司可以計提9月代發(fā)工資嗎,10月份才給人力資源支付代付工資和收到人力資源公司的發(fā)票。
人力資源公司,把員工招到之后,但我們公司上班。但是工資由我們打給人力資源公司。然后人力資源公司給兼職員工簽合同。這個是什么業(yè)務呢?
我公司有部分人員是由人力資源公司支付工資。人力資源公司開具發(fā)票。我們支付給人力資源公司。會計分錄怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請問怎么做會計分錄?老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請問怎么做會計分錄?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
由人力資源公司申報個稅代扣代繳。我們做應付職工薪酬,是不是也要進行個稅申報呢
不用的,從法律上講,這部分員工屬于人力資源公司的人
是問由人力資源公司支付工資的人員算公司員工,還是人力資源員工呢
哪為什么要計入應付職工薪酬呢?
另外這部份人員在我公司工作時,我公司還另外承擔他們的生活費,直接在我公司支出的,這個生活費怎樣入帳
正常是算人力資源員工的 可以根據(jù)發(fā)票做賬: 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
具體要看你們公司有沒有和這部分員工簽勞動合同。
沒有簽訂合同,是基層人員??梢杂嬋霠I業(yè)成本嗎。我們開支的生活費是這部分人員和我們自己的人員,怎樣入賬。我們沒有向他們收取。
可以的可以記入營業(yè)成本的
付的生活費做營業(yè)成本嗎?二級科目是福利費嗎?要申報個稅嗎?
我們開支的生活費是這部分人員和我們自己的人員,怎樣入賬。我們沒有向他們收取。
可以統(tǒng)一記入營業(yè)成本…福利費 不用考慮個稅的。
付給人力資源公司代發(fā)工資部份計營業(yè)成本 —人工嗎?
是的,你的理解很對
那這個和我自己員工一個科目,和我申報的個稅不一樣哦,有沒有風險
沒有影響的,都是屬于人工費的