對了,廣告制作是需要交那個文化事業(yè)建設(shè)費的。
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師你好!請問我們公司經(jīng)營范圍比較廣,屬于代理商,然后有促銷返點,開了現(xiàn)代服務(wù),促銷費,這些應(yīng)該不屬于文化建設(shè)稅范圍吧?但是申報文化建設(shè)稅的時候稅局系統(tǒng)自動把這些金額算在里面,應(yīng)該怎么辦呢?直接刪除掉嗎
我們公司有發(fā)生廣告制作服務(wù),這部分是不需要繳納文化建設(shè)費的, 按道理應(yīng)該填在申報表的“不征稅收入”項里 我直接零申報的話 會不會怎么樣
文化事業(yè)建設(shè)費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個稅是合并申報嗎?可不可以9月份下個月申報?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進(jìn)去哪個網(wǎng)址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
不是 是設(shè)計跟實物類的 不是播映那些
就是說這里是屬于廣告服務(wù),就要繳納相關(guān)的一個文化事業(yè)建設(shè)費,你的博弈,你的文化傳播以及娛樂,還有廣告制作都需要繳納。
我們公司都是制作牌匾那些 這部分是不用繳納文建費的吧
文化建設(shè)費的征收范圍是有寫的
我現(xiàn)在想問的是 不需要繳納文化建設(shè)費的, 按道理應(yīng)該填在申報表的“不征稅收入”項里 我直接零申報的話 會不會怎么樣
借,投資性房地產(chǎn)3700 累計攤銷100 貸,無形資產(chǎn)700 投資性房地產(chǎn)累計攤銷100 在建工程3000
老師 你回復(fù)錯地方咯哈哈
不好意思,發(fā)錯了,不好意思
廣告服務(wù),是指利用圖書、報紙、雜志、廣播、電視、電影、幻燈、路牌、招貼、櫥窗、霓虹燈、燈箱、互聯(lián)網(wǎng)等各種形式為客戶的商品,經(jīng)營服務(wù)項目、文體節(jié)目或者通告、聲明等委托事項進(jìn)行宣傳和提供相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括廣告代理和廣告的發(fā)布、播映、宣傳、展示等。
你看一下你所做的這個牌匾構(gòu)不構(gòu)成上面的范圍,如果說不構(gòu)成的話,你正常就直接零申報沒問題。
沒關(guān)系哈哈哈 謝謝老師的解答
嗯,好的,早點休息吧,晚安。