這個(gè),還真需要按發(fā)票金額沖賬,不能直接沖應(yīng)收五萬
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
已給甲方開具17萬發(fā)票,結(jié)算后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,甲方要求把17萬沖紅,我方?jīng)_紅后又開具了12萬發(fā)票。做賬的時(shí)候是否可以沖回應(yīng)收賬款5萬。而不用先把17萬全部沖回,再把12萬這個(gè)發(fā)票憑證
我方給甲方開了17萬發(fā)票一張,其中7萬掛預(yù)收,10萬掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬。按照結(jié)算12萬重新開了發(fā)票?,F(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫?
你好老師,在12月份的時(shí)候,收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票,其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了,我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時(shí)候,我是不是要把這30萬的稅額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,然后賬上沖銷之前的憑證,在做上一筆50萬的賬就可以了?
向別的公司借款300萬,每個(gè)月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?