你這個(gè)自產(chǎn)的,你自己生產(chǎn)的時(shí)候,你沒(méi)有委托加工,也不是外面買(mǎi)進(jìn)來(lái)的,你自己生產(chǎn)的時(shí)候根本就沒(méi)有交過(guò)消費(fèi)稅,何來(lái)的抵扣一說(shuō)呢?
35、根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,納稅人自產(chǎn)的用于下列用途的應(yīng)稅消費(fèi)品中,不需要繳納消費(fèi)稅的是( B)。 A用于贊助的消費(fèi)品 B用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)品 C用于管理部門(mén)自用的消費(fèi)品 D用于廣告的消費(fèi)品!問(wèn)一下選項(xiàng)B不是在銷(xiāo)售時(shí)也要交的呀?怎么是不用交還能抵扣呢??
委托加工收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以抵扣加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,是只有9種可以抵扣,還是所有的應(yīng)稅消費(fèi)品都可以抵扣?
為什么自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品再加工成應(yīng)稅消費(fèi)品不用征收消費(fèi)稅,委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品確要征收消費(fèi)稅?加工后再出售那不是還要再收一次??
有個(gè)人委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回以后自行繳納消費(fèi)稅,這批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品又用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,請(qǐng)問(wèn)這批應(yīng)稅消費(fèi)品委托加工的消費(fèi)稅是否可以抵扣。
可以抵扣應(yīng)稅消費(fèi)品的依據(jù)是什么?自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,可以抵扣消費(fèi)稅嘛
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬(wàn)可是真實(shí)的賬上沒(méi)有一分錢(qián),遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來(lái)的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)貨400,賣(mài)370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷(xiāo),多報(bào)銷(xiāo)的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說(shuō)5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷(xiāo)售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷(xiāo)售額中?
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明白了,他問(wèn)的是不可以抵扣已納稅款,他之前都沒(méi)納過(guò)稅
對(duì)的,可以這樣理解,所以說(shuō)這里不屬于可以抵扣的。