同學(xué)你好 看累計的未分配利潤
老師您好,請問2020年的發(fā)票,我在2021年2月份才收到,我在做賬的時候用到了利潤分配—未分配利潤這個科目,匯算清繳的時候這個費(fèi)用仍然算是2020年的,但是2020年年報上的未分配利潤都結(jié)賬了,也確定了,這個怎么算是2020年呢?謝謝老師了
老師請問個人獨(dú)資核定征收的企業(yè),現(xiàn)在要注銷未分配利潤是正數(shù)還需要額外交稅嗎
老師麻煩問一下,19年期未是別的會計未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方金額,2020年錄期初數(shù)據(jù)時另一個會計未注意錄到本年利潤借方,現(xiàn)在賬上未分配利潤和企業(yè)所得稅申報表不一致,請問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤調(diào)一下?應(yīng)該怎么調(diào)??
你好。老師,請問,2020年以前是定期定額征收,2021年是查賬征收,注銷時是否繳納分紅個人所得稅是看2021年到現(xiàn)在的未分配利潤數(shù)據(jù),還是看開業(yè)到現(xiàn)在的未分配利潤數(shù)據(jù)?
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計提嗎,分類怎么做呢