你好,你們清理之前所有的科目就剩了這兩個(gè)嗎?

老師,企業(yè)簡易注銷,資產(chǎn),往來已清理,清算申報(bào)表的以前年度虧損已你補(bǔ)和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表只?,F(xiàn)金10萬,資本公積2萬,實(shí)收資本7萬,未分配利潤1萬。齊紅老師說是剩余財(cái)產(chǎn)10萬元按實(shí)收資本的份額在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。不用先還實(shí)收資本7萬后,以剩余財(cái)產(chǎn)3萬元進(jìn)行分配,是10萬分配,是嗎?然后個(gè)人所得稅是10萬收入-7萬成本=3萬,30000*20%=6000元個(gè)稅分紅納稅。是嗎
你好,老師,請問我們公司是在申報(bào)去年的匯算清繳時(shí)調(diào)增了,然后會計(jì)分錄做了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表那里的未分配利潤加上了調(diào)增那筆金額,請問這樣子需要怎么修改嗎
請問老師,要注銷公司,做清稅,資產(chǎn)負(fù)債表有現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,,未分配利潤-945,所得稅清算申報(bào)表4張各列怎么填
請問老師,要注銷公司,做清稅,清稅申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款1045元,,未分配利潤-945,所得稅清算申報(bào)表3張?jiān)趺刺钅?/p>
零申報(bào)公司,一直未經(jīng)營沒有收入和支出,在電子稅務(wù)局零申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表為了通過系統(tǒng)提交,在貨幣資金和其他應(yīng)付款都填了100?,F(xiàn)在公司要注銷,電子稅務(wù)局需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表需要清零嗎?但是都填0系統(tǒng)不讓提交,請問該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表?
你好老師 殘保金公司沒有殘疾人也要繳納嗎 還是零申報(bào)就行 因?yàn)闆]有殘疾人
我們給分包方代發(fā)工資 這個(gè)代發(fā)工資這個(gè)能多做點(diǎn)么 比實(shí)際多一點(diǎn) 報(bào)到成本里會不會被查出來 把合同都簽好
公司一年流水指的是什么,也就是12個(gè)月流水是指什么
公司銷售一批產(chǎn)品,開具這批產(chǎn)品發(fā)票有專票和普票,記賬時(shí)專票和普票可以記在一張憑證上嗎?普票是不是和專票一樣要價(jià)稅分開記,普票的稅額是不是和專票的稅額一樣記在應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額?
同一控制下長投入賬價(jià)值不是支付的對價(jià)嗎? 合并報(bào)表賬面價(jià)值×份額9000*60%=5400,另外多付的7000-5400=1600是商譽(yù),入賬價(jià)值5400+1600=7000
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內(nèi)中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?


如果不是的話,都有哪些有余額 比如之前的資產(chǎn)類的負(fù)債類的科目