你好; 直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 裝修費(fèi)去; 如果這些材料都會(huì)用到裝修里面去的; 不用走周轉(zhuǎn)材料哈
丁公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行日常核算。2019年12月份,發(fā)生如下交易或事項(xiàng),要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(1)12月1日,丁公司向銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票,用以購買原材料。將款項(xiàng)250000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。12月2日,購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付保險(xiǎn)費(fèi)1000元。全部款項(xiàng)以銀行匯票支付。材料尚未到達(dá)。12月5日,多余款項(xiàng)23000元退回開戶銀行。12月8日,上述所購買的材料到達(dá)企業(yè),驗(yàn)收入庫。(2)12月10日,建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料10萬元,該批原材料購進(jìn)時(shí)支付的增值稅額為1.3萬元。(3)12月15日,銷售一批不需用的原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2萬元,增值稅額0.26萬元,收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票。該批原材料的實(shí)際成本1.5萬元。(4)財(cái)產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)暴雨毀損原材料一批,價(jià)值2萬元,該批原材料購進(jìn)的增值稅額為0.26萬元。經(jīng)批準(zhǔn)處理。(5)12月31日,計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6萬元。(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科
公司裝修辦公室,購買了地磚、線槽、燈具等一批材料,共80000多元,這筆開支應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目?是進(jìn)入周轉(zhuǎn)材料還是辦公費(fèi)用,如果是進(jìn)入周轉(zhuǎn)材料,該如何攤銷?
1:向大光公司購進(jìn)a材料五噸,貸款為2100元,增值稅稅額為273元,價(jià)稅尚未支付。2:向建業(yè)公司購進(jìn)b材料十噸,貸款為12000元,增值稅稅額為1560元,價(jià)稅以銀行存款支付。3:向大同公司購進(jìn)a、b材料,貸款均為4000元,增值稅稅額共計(jì)1040元,以銀行存款支付其中的6000元,其余貨款暫欠。4:該公司以銀行存款5413元償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng)。5:以銀行存款支付從大同公司采購的a、b材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元,要求按a、b兩種材料的買價(jià)進(jìn)行分?jǐn)偂?:上述兩種材料運(yùn)達(dá)企業(yè),按材料的實(shí)際成本入賬。7:倉庫發(fā)出a、b材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用a材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用逼材料15000元,車間和廠部分別耗用a材料500元。8:結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資3000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資2000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。9:從銀行提取現(xiàn)金8200元,并于本日發(fā)放工資。10:以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用80元。11:以銀行存款支付下年度保險(xiǎn)費(fèi)1320元,攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)110元。12:計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)短期借款利息500元。13:
1:向大光公司購進(jìn)a材料五噸,貸款為2100元,增值稅稅額為273元,價(jià)稅尚未支付。2:向建業(yè)公司購進(jìn)b材料十噸,貸款為12000元,增值稅稅額為1560元,價(jià)稅以銀行存款支付。3:向大同公司購進(jìn)a、b材料,貸款均為4000元,增值稅稅額共計(jì)1040元,以銀行存款支付其中的6000元,其余貨款暫欠。4:該公司以銀行存款5413元償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng)。5:以銀行存款支付從大同公司采購的a、b材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元,要求按a、b兩種材料的買價(jià)進(jìn)行分?jǐn)偂?:上述兩種材料運(yùn)達(dá)企業(yè),按材料的實(shí)際成本入賬。7:倉庫發(fā)出a、b材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用a材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用逼材料15000元,車間和廠部分別耗用a材料500元。8:結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資3000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資2000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。9:從銀行提取現(xiàn)金8200元,并于本日發(fā)放工資。10:以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用80元。11:以銀行存款支付下年度保險(xiǎn)費(fèi)1320元,攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)110元。12:計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)短期借款利息500元。13:計(jì)
輝煌股份有限公司是一家傳統(tǒng)的制造企業(yè),生產(chǎn)并銷售甲產(chǎn)品,為增值稅一般納稅人,購進(jìn)貨物和產(chǎn)品銷售使用13%的增值稅稅率,以下是該公司2021年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),試進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。5日,收到國家投入的貨幣資金150000元存入銀行。6日公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),不需安裝即可增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為80000元,稅額10400元。錢款尚未支付。6日,持有的華豐公司的商業(yè)承兌匯票到期,收回款項(xiàng)53700元存入銀行。7日,從興豐工廠購入A材料30公斤,單價(jià)100元,B材料50公斤,單價(jià)200元,增值稅率13%;購入材料共發(fā)生運(yùn)費(fèi)1600元(按材料重量比例分配,不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅)。上述款項(xiàng)全部用存款支付,材料驗(yàn)收入庫。10日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品2000元,其中車間領(lǐng)用1200元,行政辦公室領(lǐng)用800元。15日,按昭勞資部門提供的工資單分配工資費(fèi)用。車間工人的工資56000元,車間管理人員的薪酬8000元,行政人員的薪酬18000元,合計(jì)82000元。20日,開出增值稅專用發(fā)票出售A材料50千克,單價(jià)600元,款項(xiàng)收到存入銀行。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
后期如何做待攤?攤多長(zhǎng)時(shí)間?分錄如何做?
你好; 一般按3年分?jǐn)偅?比如借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸銀行存款。? 按月? 分?jǐn)?:借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸? ?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) ; 記得裝修完畢的次月開始 分?jǐn)??
可以一次性攤銷嗎?或一年內(nèi)攤銷完?
你好;? 金額大的話? 建議分?jǐn)偅?如果你確實(shí)金額很??; 你可以一年內(nèi)分?jǐn)?;但?就走預(yù)付賬款處理。 別走 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 (這個(gè)科目是一年以上 分?jǐn)偟? ?金額才走這個(gè)科目的? )
總共就這八萬多些的裝修費(fèi),需要長(zhǎng)期待攤嗎?我想直接進(jìn)入管理費(fèi)用算了,可以嗎?
?你好;? ?你利潤高 可以的 。 但是我建議還是分?jǐn)傁?哈 ;? ?8萬金額也不小的? ?