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老師好,我們收了一筆外匯,現(xiàn)在客戶不出貨,貨款也無須退回,請問如何處理帳務(wù)呢?

2022-03-24 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 16:33

你好可以先放預(yù)收賬款掛賬

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快賬用戶7705 追問 2022-03-24 16:45

以后都不合作的,請問如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-24 17:54

你還不合作的話要吧預(yù)收確認(rèn)收入或者算作營業(yè)外收入

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你好可以先放預(yù)收賬款掛賬
2022-03-24
你好!先做預(yù)收賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入
2022-03-26
同學(xué),您好。這筆業(yè)務(wù)之前有打款,確認(rèn)收入的記錄嗎?如果都沒有,很好處理,把這些貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。
2024-11-06
當(dāng)外貿(mào)公司遇到這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 一、與客戶明確折讓協(xié)議 與國外客戶就銷售折讓的具體金額、方式等達(dá)成明確的書面協(xié)議,協(xié)議中應(yīng)包括原合同編號、貨物描述、折讓原因、折讓后的金額等關(guān)鍵信息,以確保雙方對后續(xù)處理有一致的理解和依據(jù)。 二、稅務(wù)處理 沖減出口收入 根據(jù)折讓協(xié)議,在當(dāng)期申報(bào)出口貨物退(免)稅時,用負(fù)數(shù)沖減原已申報(bào)的出口收入。 例如,原出口貨物銷售額為?10000?美元,現(xiàn)折讓?2000?美元,則在申報(bào)時沖減?2000?美元的出口收入。 同時,已辦理的退稅可能需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。如果折讓后的出口貨物退稅率等條件未發(fā)生變化,可按照調(diào)整后的出口收入重新計(jì)算應(yīng)退稅額,多退的稅款需退回稅務(wù)機(jī)關(guān);如果退稅率發(fā)生變化,應(yīng)按照新的退稅率重新計(jì)算并調(diào)整退稅申報(bào)。 開具紅字發(fā)票 根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,對于出口貨物發(fā)生銷售折讓的情況,需要開具紅字發(fā)票。 紅字發(fā)票的開具應(yīng)符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,包括填寫正確的發(fā)票代碼、號碼、金額等信息,并在備注欄注明折讓原因和原發(fā)票號碼等。 三、財(cái)務(wù)處理 調(diào)整應(yīng)收賬款 根據(jù)折讓協(xié)議和稅務(wù)處理結(jié)果,調(diào)整應(yīng)收賬款的金額。 借:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口收入(紅字) 貸:應(yīng)收賬款?——?國外客戶(紅字) 調(diào)整成本及庫存商品(如適用) 如果銷售折讓涉及到成本調(diào)整,且公司采用個別計(jì)價法或先進(jìn)先出法等方法核算庫存商品成本,可能需要對已結(jié)轉(zhuǎn)的成本進(jìn)行調(diào)整。 借:庫存商品(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 四、與銀行溝通 如果之前的出口收匯是通過銀行辦理的,應(yīng)及時將銷售折讓情況告知銀行,以便銀行在收到客戶付款時能夠正確處理款項(xiàng),并確??铐?xiàng)與折讓后的金額相符。 五、后續(xù)跟蹤 密切關(guān)注客戶的付款情況,確保客戶按照折讓后的金額及時支付貨款。同時,保留好與銷售折讓相關(guān)的所有文件和記錄,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查和審計(jì)。
2024-09-18
借銀行存款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品fushui
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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