你好!你們營業(yè)范圍內(nèi)的可以,但是稅率要分清楚
電子稅務(wù)局,稅費(fèi)認(rèn)定征收項(xiàng)目 只有咨詢服務(wù)6%, 那么開發(fā)票,只能開咨詢服務(wù)。 如果要開食品13%,需要到稅務(wù)局窗口進(jìn)行,增加稅費(fèi)認(rèn)定嗎? 還是稅控盤直接開票
老師,如果賣產(chǎn)品和產(chǎn)品咨詢,開發(fā)票的話,產(chǎn)品需要進(jìn)項(xiàng),但是咨詢不需要進(jìn)項(xiàng),這兩者能開到一張發(fā)票上嗎?
老師,我們是一般納稅人,我們銷售了技術(shù)咨詢的服務(wù),因?yàn)槭羌夹g(shù)咨詢,不是商品,所以沒有產(chǎn)品,沒有進(jìn)項(xiàng),但是需要給對方開銷售發(fā)票,這樣操作對于公司有風(fēng)險嗎?
老師您好,我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎,需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)產(chǎn)品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務(wù)風(fēng)險嗎
找一下郭老師,有問題想咨詢, 我們還沒有開展業(yè)務(wù),但是賬上有一張購買辦公用品的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,沒有銷項(xiàng),報稅的時候需要抵扣勾選這張發(fā)票嗎
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆]有收入所以想問下是否可以
計(jì)提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒計(jì)提我在24年支的時候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
嗯嗯,小規(guī)模的開的都是1%
你好!那就沒有問題了