你好,是預(yù)付了材料款項嗎??
#提問#老師像工程類的企業(yè),比如他的工程是一個一個的,我想在財務(wù)軟件里做各個項目做各個項目的分開來做,我這個賬要怎么建?
老師,請問公司基本存款帳戶向本公司一般存款帳戶轉(zhuǎn)入200元時,公司僅只做一道分錄?如下: 借:銀行存款—一般存款帳戶(開戶行)200 貸:銀行存款—基本存款帳戶(開戶行)200 錄入專戶時無需再那分錄了嗎? 像這種業(yè)務(wù)怎么做分錄? 謝謝
老師,我們項目部是修路的,公司是一般納稅人,現(xiàn)在收到業(yè)主一筆預(yù)付款,分錄該怎么做呀?
請問老師,一個項目我票開出去了二萬,后來只給我們回款一萬,那一萬說項目工程款核減了,這種怎么做賬,多開的一萬票怎么做平
老師您好我想問一下我有個朋友是做網(wǎng)絡(luò)教育的,這個應(yīng)該屬于哪種企業(yè)適合怎樣的核算方法
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
是的,一般是沒有回發(fā)票的,先付款的那種,但有些材料是跟發(fā)票一起回來的,這種的是不是也過渡一下呢,后期如果查帳會方便一點
你好,這種情況需要先通過預(yù)付賬款核算,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄
像這種前期的裝修和機器設(shè)備也需要做預(yù)付款核算嗎?
你好,也是先付款,后取得發(fā)票嗎??
對的,我們是2020.10份接手,一直做前期的籌建,現(xiàn)在的話會開始進一些材料做生產(chǎn)
你好,是先付款,后取得發(fā)票,就是需要通過?預(yù)付賬款? 核算
像印花稅的話是不是根據(jù)帳載來報,比如進的材料回發(fā)票的話,入到原材料的帳里,再按這個金額來報印花,再有固定資產(chǎn),比如設(shè)備,
你好,是購銷合同的印花稅嗎??
那比如進的原材料,跟發(fā)票一起回的話,需不需要再做核算呢
是的,購銷合同,
你好,購銷合同的印花稅 有合同的,按合同金額*萬分之3計算 沒有合同的,按實際購銷 含稅金額?*萬分之3計算