你好!這個(gè)是軟件設(shè)置的問(wèn)題了。軟件的公式就是這樣設(shè)置的
老師,您好。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版記賬,生成資產(chǎn)負(fù)債表后多了預(yù)付賬款科目,但記賬的時(shí)候并沒(méi)有記這個(gè)科目,是什么原因?
我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)已試算平衡,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表都對(duì)的上,為什么資產(chǎn)負(fù)債的應(yīng)收,預(yù)收,預(yù)付應(yīng)付這四個(gè)對(duì)不上?
金蝶賬上并沒(méi)有預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目,為什么金蝶在生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),會(huì)憑空多出來(lái)預(yù)付和預(yù)收兩個(gè)科目,并且數(shù)據(jù)是從應(yīng)收和應(yīng)付兩個(gè)科目里提取的
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒(méi)有數(shù)據(jù),科目余額表也沒(méi)有,代賬說(shuō)是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒(méi)有錯(cuò),但是我的科目余額表沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
老師公司原來(lái)沒(méi)有人員,社保今天增加的人,還沒(méi)審核通過(guò)了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做?
老師:如果線上平臺(tái)已經(jīng)收款,但是銷(xiāo)售系統(tǒng)里面沒(méi)有做銷(xiāo)售,例如銀行收款線上平臺(tái)5月銷(xiāo)售143.68 元,6月銷(xiāo)售1490.53,8月份才做銷(xiāo)售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個(gè)月開(kāi)了免稅的銷(xiāo)售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),申報(bào)個(gè)稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報(bào)個(gè)稅免稅嗎
你好樸老師,有一個(gè)員工6月辭職,6月工資暫時(shí)未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報(bào)個(gè)稅,那么8月申報(bào)個(gè)稅時(shí),該員工工資寫(xiě)0,是嗎?那么到9月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報(bào)銷(xiāo)款掛錯(cuò)了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個(gè)人 但是沒(méi)給那個(gè)人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯(cuò)了還是怎么樣?
為什么要這樣設(shè)置呢,這樣不會(huì)與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)相違背嗎?
你好!這個(gè)不違背啊。你應(yīng)收負(fù)數(shù),他就會(huì)顯示在預(yù)收里面
我這邊應(yīng)收余額就在借方的,為什么也要分一部分給預(yù)收呢
你好!這個(gè)老師就不清楚了。只能說(shuō)這個(gè)是軟件設(shè)置的問(wèn)題。2、這個(gè)不應(yīng)該分。估計(jì)是軟件設(shè)計(jì)的人,對(duì)財(cái)務(wù)不熟
嗯嗯好的 謝謝老師!
你好!不用客氣的了