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小規(guī)模保安公司 開差額征收發(fā)票(稅率是開1%)會(huì)計(jì)分錄

2022-03-24 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 12:12

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:12

1%不是差額征稅的,5%的才是。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:36

所以你發(fā)的分錄是5%了 那我圖片這個(gè)開票分錄要怎么做

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:37

所以你發(fā)的分錄是5%了 那我圖片這個(gè)開票分錄要怎么做

所以你發(fā)的分錄是5%了
那我圖片這個(gè)開票分錄要怎么做
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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:40

好,這個(gè)差額征稅是你自己備注上的吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:41

如果是你自己備注上的,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入94170.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅29.7 借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬工資91200。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:44

不是阿 就在UK選擇差額征收開的

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:47

人家開出來的也不是這個(gè)稅率 稅率顯示的是星號(hào)。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:48

稅控盤就是星號(hào) 我這個(gè)是UK 我開5% 也會(huì)顯示出來稅率 沒有星號(hào)

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:49

差額的稅率是5%,可以參考這一個(gè)。

差額的稅率是5%,可以參考這一個(gè)。
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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:51

我這是5% 不是稅控盤軟件開票 而是開票UK 你知道UK? 我的是小規(guī)模

我這是5% 不是稅控盤軟件開票 而是開票UK 你知道UK? 我的是小規(guī)模
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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:53

第二個(gè)這個(gè)圖片是正確的,第一個(gè)這個(gè)不對。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 12:58

差額不能開3%的?(就是減免政策的1%) 我看稅控盤稅率都有的選按3%簡易征收

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:59

不能 開不了的 必須5%

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 13:03

那我報(bào)稅是這樣填?

那我報(bào)稅是這樣填?
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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 13:03

下一張圖片

下一張圖片
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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:04

你一個(gè)在5%那里填寫第一個(gè)表格,下面有5%的稅率。

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:04

建筑勞務(wù)的人家是1%的,但是它不體現(xiàn)差額,它的稅率就是1%。

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:04

你保安和勞務(wù)派遣的都是5%的稅率。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 13:04

那金額是跟圖片那樣填?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:04

是的是的,是這么做。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 13:10

那怎么我看其他人填 第10攔的數(shù)據(jù)和13攔一樣數(shù)據(jù) 11攔就和14攔數(shù)據(jù)一樣 而我前面發(fā)的是網(wǎng)上找的 10攔和11攔就填14攔的數(shù)據(jù)

那怎么我看其他人填 第10攔的數(shù)據(jù)和13攔一樣數(shù)據(jù) 11攔就和14攔數(shù)據(jù)一樣 
而我前面發(fā)的是網(wǎng)上找的 10攔和11攔就填14攔的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:15

你好,本期發(fā)生額這里填寫的是你的成本的。

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:16

這里不是收入,也就是第十欄他填寫錯(cuò)了。

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快賬用戶2472 追問 2022-03-24 13:24

所以得按照這個(gè)圖片這樣填寫才對是吧

所以得按照這個(gè)圖片這樣填寫才對是吧
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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:25

你好,對的是的,是這么理解的。

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2022-03-24
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款等 貸*主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-03-24
你好;保安公司的 其實(shí)和勞務(wù)派遣的差額分錄是差不多的; 你可以參考 :(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營業(yè)務(wù)收入952 380.95     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00     應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 210 000.00 (3)實(shí)際繳納增值稅的計(jì)算 實(shí)際繳納數(shù)=47619.05-45714.29=1 904.76元
2022-03-22
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-03-22
你好,是的??梢圆铑~開票,是1%的稅率
2024-09-25
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