你好!專項附加扣除中的子女教育是按照人頭來算,滿足條件,一個是扣1000. 1、子女教育專項附加扣除的范圍是學(xué)前教育和學(xué)歷教育 2、學(xué)前教育是年滿3歲至小學(xué)入學(xué)前階段的教育學(xué)習(xí) 3、學(xué)歷教育是九年義務(wù)教育、普通高中、中等職業(yè)教育以及高等教育 子女教育專項附加扣除的標(biāo)準(zhǔn)是每個子女1000元定額扣除,如果是二胎子女教育,也可以進行標(biāo)準(zhǔn)定額扣除,在1000元的定額扣除基礎(chǔ)上進行翻倍扣除。比如1個孩子,每月定額扣除1000元,2個孩子則每月定額扣除2000元。 3歲以前屬于撫育階段,因此沒有納入子女教育專項附加扣除。 子女教育專項附加扣除方法 1、夫妻分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除 比如說夫妻雙方只育有1個小孩,那么女方每月可以扣除500元用于抵扣個稅,男方每月也可以扣除500元用于抵扣個稅。 2、一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除 比如說某夫妻育有2個小孩,經(jīng)過約定每月2000元的專項附加扣除用于給男方抵扣個稅,那么女方則不再享有這項優(yōu)惠政策。 注意一旦確定了抵扣方法,在一個納稅年度是不可以變更的。如需更換抵扣方式,需要再第二個納稅年度提出申請。
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價值假如100萬,有2個股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請問乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問題沒有審核通過,所以12月沒有做出口退稅申報, 直到25年2月才申報此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報出口退稅時做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報出口退稅時匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對不上了,這個業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
公司舉辦全國中年藍球賽,收的球隊的住宿餐飲費9000元,(公司收來再付酒店款,這個做收入,2酒店給球可開發(fā)票的這部分公司做代收代付),那么公司收的住宿餐飲費先掛預(yù)收賬款/藍球賽活動經(jīng)費,然后酒店來結(jié)賬時給我公司開票的公司做費用,未開票做往來對嗎?
登錄電子稅務(wù)局總局,可以用社會信用代碼加密碼登,也可以用手機號,驗證碼登嗎
我想問一下我司是小規(guī)模企業(yè)跨區(qū)涉稅事項報告合同金額為88000開票金額為80000還有尾款8000需要等到下一年竣工完成后再開發(fā)票可以這樣操作嗎?跨區(qū)涉稅事項反饋是等竣工完成后開完合同發(fā)票的金額后再反饋還是我開完8萬后就直接反饋?需要預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎?
老師你好,我租了一個辦公室,陸陸續(xù)續(xù)的裝修費發(fā)票暫入到哪個科目呢!金額比較大!
老師,個體戶查賬征收沒有成本票,讓補開成本票嗎,按銷售的銷售發(fā)票補開進項票,補開多少,還是先暫估多少成本票
中途接代賬,代賬扣憑證,有憑證流水,需要做恢復(fù)賬套嗎?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
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