同學,你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費--應交所得稅;交的時候 借 應交稅費--應交所得稅 貸銀行存款
老師,請問,小規(guī)模納稅人,繳納幾十塊的所得稅匯算清繳,會計分錄要怎么樣做呢?
請問老師,所得稅匯算清繳需要繳納的所得稅,怎樣做分錄?
年度匯算清繳后,需要補充繳納22年所得稅,分錄怎樣做呢?
老師好 請問繳納匯算清繳所得稅 如何做分錄
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復,原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
不是直接計入:借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 嗎?
同學,你好 不是這樣的
那計入以前年度損益調(diào)整后,還要再結轉一步,借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。是這樣嗎?老師
同學,你好 嗯,是這樣的