您好,是可以的,沒(méi)問(wèn)題
老師還沒(méi)有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,我是這樣的,之前付了預(yù)付款100萬(wàn),收到100萬(wàn)發(fā)票,我是先暫估入賬原價(jià)270萬(wàn)固定資產(chǎn),后又紅字沖回,折舊按原價(jià)計(jì)提,然后每個(gè)季度收到分期付款的發(fā)票,再入賬固定資產(chǎn),這樣是否可以?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒(méi)有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車輛購(gòu)置稅,因?yàn)槿绻塑囕v購(gòu)置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問(wèn)老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
就是說(shuō)還沒(méi)有付款的那些發(fā)票還沒(méi)取得,但我早已經(jīng)按原價(jià)計(jì)提折舊了,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?
您好,按道理是匯算清繳前沒(méi)發(fā)票部分需要納稅調(diào)增
可是公司籌建期間,都是虧損狀態(tài),不好調(diào)增吧?
您好,籌建期那您計(jì)提折舊就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用