你好,同學(xué)。 這要看你是否是對(duì)應(yīng)的一個(gè)銷售就贈(zèng)送一個(gè)產(chǎn)品了。 如果這個(gè)贈(zèng)送 產(chǎn)品是收取 對(duì)價(jià)就是捆綁銷售。 如果沒有,就是實(shí)物折扣。
某購物APP中開展線上購物送積分活動(dòng),某日銷售一臺(tái)筆記本電腦含稅金額11300元(增值稅率13%),贈(zèng)送11300個(gè)積分,每1個(gè)積分在下次購物時(shí)可抵現(xiàn)0.01元。該公司通過對(duì)以前積分兌換活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),贈(zèng)送積分的抵扣使用率為90%。該電腦的購置成本為每臺(tái)不含稅成本9000元。問:該筆業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
某購物APP中開展線上購物送積分活動(dòng),某日銷售一臺(tái)筆記本電腦含稅金額11300元(增值稅率13%),贈(zèng)送11300個(gè)積分,每1個(gè)積分在下次購物時(shí)可抵現(xiàn)0.01元。該公司通過對(duì)以前積分兌換活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),贈(zèng)送積分的抵扣使用率為90%。該電腦的購置成本為每臺(tái)不含稅成本9000元。問:該筆業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師,您好,在實(shí)操過程中遇到個(gè)問題想請(qǐng)教一下,1.我們企業(yè)在銷售技術(shù)服務(wù)過程中會(huì)贈(zèng)送客戶一個(gè)貨物(機(jī)頂盒),在稅務(wù)處理的時(shí)候,我應(yīng)該如何去處理呢?2.是否是贈(zèng)送貨物視同銷售,與技術(shù)服務(wù)為混合銷售從主業(yè)納稅呢?
“買物贈(zèng)物”的情況中,贈(zèng)送的物品到底如何計(jì)稅? 在實(shí)務(wù)中稅務(wù)機(jī)關(guān)如何界定贈(zèng)送物品的行為是屬于增值稅中的“實(shí)物折扣”還是“捆綁銷售”?
4.下列各項(xiàng)中,不屬于增值稅視同銷售行為的是()。A.將自產(chǎn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目B.將外購的貨物用于投資C.將購買的貨物用于贈(zèng)送他人D.將購買的貨物用于集體福利5.采取預(yù)收貨款方式銷售貨物的,增值稅納稅人納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間是()。A.購買方收到貨物的當(dāng)天B.銷售方發(fā)出貨物當(dāng)天C.銷售方收到剩余貨款當(dāng)天D.銷售方收到第一筆貨款當(dāng)天
以前的工程款對(duì)付現(xiàn)在退回怎么記賬
老師,入規(guī)模企業(yè)是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要達(dá)到2000萬呢
您好老師!同一個(gè)人在一個(gè)公司申報(bào)了個(gè)稅,在另外一個(gè)公司繳納社保卻沒給申報(bào)個(gè)稅,這種情況下核定養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)時(shí)新繳費(fèi)工資欄要填寫數(shù)據(jù)嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,做到什么科目里面?
老師,請(qǐng)問一下?lián)喂镜呢?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么影響嗎
有沒有適合小規(guī)模,私人單位用的,做工資的方法
有個(gè)銀行卡貸款223000元,建賬時(shí)是借銀行存款223000元,貸 長(zhǎng)期借款-銀行卡?,F(xiàn)在是銀行卡里的錢用了,只剩余額42223元。 現(xiàn)在問題是這個(gè)貸款223000還了,不知道用啥還的,查不出來賬,我這怎么修改賬呢?這個(gè)長(zhǎng)期借款還掛著223000元呢。怎么把長(zhǎng)期借款223000平了呢?
郭老師,以企業(yè)名義開了個(gè)淘寶商鋪,要交保證金,用公司名義開的支付寶的戶,公司轉(zhuǎn)支付寶戶,備注寫什么,怎么做賬,付保證金怎么做
老師25年了,怕政策有變更,咱們學(xué)堂23年錄的勞務(wù)派遣還能看吧?沒變吧業(yè)務(wù)政策處理
您好老師,車輛無償租賃給公司使用,還用去稅務(wù)大廳備案么